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营改增培训专题

营改增培训专题

企业培训网特邀专业的营改增培训专家,推出《后营改增时代的税务风险管理》、《营改增后在金三系统和大数据背景下的土地增值税清算实操大全》、《营改增背景下房企全流程财税实际操作疑难问题百问百答研讨会》、《营改增背景下的旧城改造(城市更新)税务管理与股权投资税务风险分析》、《房地产业营改增核心问题解析与申报表填报及纳税实战训练班》等营改增培训服务,欢迎报名参加培训。

营改增培训课程信息:
·后营改增时代的税务风险管理
? ·解读后营改增时代的税务风险管控实务
? ·提升企业在“大增值税”背景下的涉税风险管理能力
? ·助力企业平稳进入税务风险管理新阶段
? ·解决企业在营改增后的实际问题,降低企业涉税风险

培训背景:
2016年5月1日营改增全面完成以后, 企业税务风险管理将进入一个全新的阶段。企业生产经营过程中不可避免的会遇到各种各样的税务问题:
? 企业在营业税改增值税后,如何进行精准的税务筹划?
? 营改增政策实施过程中的疑难点如何进行分析及企业如何应对?
? 如何区分哪些进项税可以抵扣?哪些不能抵扣?
? 视同销售的增值税及企业所得税如何处理?
? 如何管控增值税专用发票风险?
? 企业所得税与增值税的收入口径是一样的吗?
? 营改增对成本费用的列支有哪些影响?
? 营改增后个人费用报销的风险管控
? 营改增后税务稽查的重点领域有哪些?
针对以上问题,税务专家将企业在实际操作时经常遇到的涉税问题进行了分析与总结,特推出《后营改增时代的税务风险管理》课程,借他山之石,以企业实际经营过程中遇到的困难为实际案例,以及如何解决问题为出发点,以助力企业解决营改增后的实际问题,降低企业涉税风险。

课程收益:
? ·了解营改增后的最新税务政策
? ·把握营改增后企业经营活动中的涉税问题
? ·深入认知营改增后增值税、企业所得税、个人所得税风险管控的热点、难点问题
? ·收获税务风险管控的方法与建议

培训对象:
? ·税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员
? ·财务总监、财务经理、财务主管等财务人员
? ·总经理、董事会成员等企业高管……

·营改增后在金三系统和大数据背景下的土地增值税清算实操大全

培训对象:房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。
课程说明:
??按照山东省地方税务局税收征管工作安排,从去年下半年开始对全省范围内房地产开发行业的完工项目进行大规模的清算工作。本次清算规模之大、力度之强、战线之长、手段之先进、投入人力之多前所未有。从前期已经完成的清算项目来看,存在问题的项目众多,补交税款的数额巨大,绝大部分企业和项目,都因纳税人对国家政策把握不清和操作失误不同程度的存在问题。
??为了帮助大家尽快熟悉税收政策,把握清算方法,降低清算风险,我们再一次组织土地增值税业务培训。着重帮助大家弄清:
1.营改增后纯新项目清算与老项目项目清算有何不同?
2.营改增后新老项目收入确认有何区别?
3.营改增后项目横跨新老时期收入应如何确认?
4.营改增后新项目土地成本的确认与营改增前有何不同?
5.营改增后采取不同的承包方式是否会对建筑成本造成影响?
6.营改增后会计核算制度的变化对项目清算结果会造成哪些影响?
7.营改增后增值税税率的调整会对清算结果造成哪些影响?
8.金三系统与大数据背后会给企业清算工作带来哪些隐忧?
??本次培训为“山东省土地增值税清算专场”,将紧密结合国家土地增值税清算的法律法规、《国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告》(国家税务总局公告2016年第70号)、《山东省地方税务局土地增值税“三控一促”管理办法》(山东省地方税务局公告2017年第5号,2017年9月21日)以及其他与清算有关的“营改增后出台的税收新政”来讲解。课程全部采用真实的案例——真实的情景再现、真实的处理结果,全部案例都来源于全国各地税收执法实践。希望通过本次培训,能够与大家一道共同提高对税收政策的理解能力和清算工作的实操能力,让大家的清算水平再上一个新台阶。

主讲专家:杨老师
我国资深税务官员,从事税务稽查工作二十余年,多次参与国家税务总局组织的房地产行业税收教学研讨、教案编写及税收大要案稽查工作,有较深厚的税收理论功底和较丰富的税务稽查实战工作经验。同时,多年来,杨老师一直在全国各地循环从事房地产与建筑业税收教学工作,授课时间长达几千课时,教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。教学内容涉及税收征收管理、税务稽查、税务行政法、税收筹划等多个学科,有着十分丰富的教学经验。授课模式:政策解读+案例分析+现场互动(每次培训互动时间不少于一个半小时,可以现场解决学员提出的涉及到建筑、房地产行业的所有税收问题)。具有较强的时效性、实操性;授课特点:准确、透彻、简洁、实用;授课风格:生动、诙谐、风趣、幽默;因此受到各地学员的认同和热烈追捧。

·营改增背景下房企全流程财税实际操作疑难问题百问百答研讨会
培训对象:各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

培训背景:
??新年伊始,随着2017年营改增税制改革全面推进,财政部、总局适时出台了营改增相关后续政策,不断完善增值税体制,房地产企业财税人员应依据最新税收政策,紧密结合工作实际适应营改增带来的变化。但是,由于房地产开发企业经济流程的复杂性和会计核算的特殊性,实际操作中疑难问题还是层出不穷,各地营改增解释又互有出入,导致很多财税从业人员站在“营改增解读”的十字路口,不知道如何选择税收解释、如何进行税收风险规避。
??为切实解决房地产企业营改增暨实际操作中的疑难问题,消化未知税收风险,有效配合营改增工作的进展,本次课程“私人定制”、量身打造“房企实际操作疑难问题百问百答”, 以房企增值税、企业所得税、土地增值税等主要税种为经,以多角度破解税收疑难问题为纬,我们将详尽解读营改增以来财税人员遇到的疑难问题,同时辅以风险防控与纳税筹划技巧,为房地产开发企业落实纳税筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助!
??同时,我们依据部分学员需求,重点阐述以下课题:房企如何应对增值税风险,不同融资方式税收风险预测,营改增对企业所得税、土地增值税影响,“拆迁还建”模式下三大税种分析以及会计处理模式对税收的影响,不同拿地方式风险规避,所得税汇算准备等等。

主讲专家:王老师
会计师,注册税务师,税务稽查资深官员,某省地方税务局税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问.答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,汇算清缴,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。
在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座几百次,讲授由浅入深.生动活泼.内容准确.分析透彻.简明扼要.操作实用;授课风格生动诙谐.风趣幽默,受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧……

·营改增背景下的旧城改造(城市更新)税务管理与股权投资税务风险分析
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
房地产行业正在面临一个前所未有的大变革时代!
☆  首先:政策性搬迁的税收政策,经历了《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函[2009]118号)、《企业政策性搬迁所得税管理办法》(国家税务总局公告2012年第40号)和《国家税务总局关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第11号)的历史变迁。从“免税收入”直接跨越到“征税收入”。
☆  其次:金融政策的压力,需求市场的变化,行业模式的调整,这一切使得房地产企业资产重组和资本运营成为常态!
☆  同时,国家税务总局为支持资本运营和资产重组,自2014年以来连续出台新政,提供资本运营中的优惠政策。
    但实务中,公司新设、股权转让、合并分立、注销清算的盛行,依然使得房地产企业资本运营引发的涉税风险急剧增加,如何在优惠政策背景下熟练运用重组和资本运营手段,在大变革的环境中实现资源重组,同时避免引发的涉税风险,实现税负优化?
·房地产业营改增核心问题解析与申报表填报及纳税实战训练班
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
营改增已经运行一段时间了,企业在运行当中突显的一些问题如何应对是我们当前直面的问题。如:已交营业税如何开具增值税发票,是否在申报表反映?收到预收款的同时如果客户需要增值税发票,是否开具?增值税如何计算?建筑企业、房地产企业新老项目的界定不对称如何解决?“项目”的界定标准会计与各税种之间的差异如何协调?新老项目同时存在增值税如何抵扣?申报表如何列式?不同增值税业务如何进行会计处理?企业所得税、土地增值税申报表如何填报等问题。会计人员在面对选择时举棋不定……
本次活动,是一次全面解析增值税,深入增值税机理,授人以鱼,不如授人以渔!
本次活动,是一次纳税策划实战的课程,未雨绸缪,方能取得税收利益!
本次活动,是一次防范税收风险的课程,阻断营改增带来巨大税收风险!
本次活动,是一次解决实际问题的课程,欢迎携带实际问题,现场提问!
新知识,新方法,新思维!
一起来吧,老板和财务同在!
一起来吧,房地产业真正的财税实战大咖王老师与您同在!
一起来吧,度过一个绝不枯燥,又绝对超值的两天!
·营改增中的税务法律问题
我国正进行重大税制改革,营改增今年年底要初步完成。营改增将对企业的经营模式与盈利方案带来挑战,企业亟需重新检讨。
培训对象:企业财务人员、税务人员、法律人员、营销人员和管理人员。 
培训特色:法律、税务、会计与企业管理知识结合。
培训收益:了解在组建公司、签订合同、流程管理、营销模式设计、公司架构等考虑增值税的影响。
培训大纲:
1. 增值税发票犯罪。
2. 增值税的法律构成要件。
3. 应税、免税、不征税、零税率。
4. 增值税纳税人的选择权。
5. 增值税与营销模式。
6. 增值税与合同法的关系。
7. 增值税的反避税规定。
8. 增值税的税务稽查。
9. 增值税对建筑业、房地产和金融服务的影响。
培训讲师:杨小强老师
主要背景资历:中山大学法学院税法与经济法教授、中山大学税收与财税法研究中心主任;十余年担任中山大学管理学院MBA、EMBA、MPACC《商业法律》主讲教授;澳大利亚Monash大学税收法律与政策研究所研究员。自2008年起,受全国人大常委会预算工委与财政部邀请,作为核心成员参与《中华人民共和国增值税法(专家稿)》的起草工作。
更多房地产企业营改增培训课程信息请致电010-62278113咨询!
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