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税务管理与纳税筹划培训专题

企业税务管理与纳税筹划培训专题

我们特邀企业税务管理实战培训讲师,推出了《增值税时代下税务稽查风险与企业维权策略》、《增值税会计核算实务重点难点精讲班》、《后“营改增”时代房地产业入账票据管理规范与税务稽查风险控制》、《后营改增时代房地产建筑企业涉税疑难问题解析与税收风险管控》、《企业中高层必备的税收筹划知识与筹划技巧》等系列税务管理与纳税筹划培训课程,欢迎参加培训。

企业税务管理与纳税筹划培训课程信息:
·增值税时代下税务稽查风险与企业维权策略(北京)
培训安排:2016年10月21-22日  北京
课程费用:2800元/人(含培训费、资料费、会务服务费)
培训收益:
1. 熟悉2016年税务稽查工作方向,认清企业所面临的税务稽查形式。
2. 洞悉纳税评估的分析方法,掌握企业主要财务指标在税务稽查中的应用,明晰企业面临的稽查风险。
3. 熟悉税务稽查的工作程序,正确分析税务稽查的结论,明晰企业涉税风险的法律责任。
4. 增值税背景下,熟悉企业自查的重点领域,降低税务稽查的风险。
5. 提高企业税务稽查的应对策略,保护企业的合法权益。
课程大纲:
专题一:企业税务稽查形式分析
1、当前税务稽查的总体形式
2、近三年税务稽查工作结果的回顾
3、2016年税务稽查工作目标及稽查重点领域
专题二:企业纳税评估与税务稽查主要方法
1、稽查人员的选案方法有哪些?
2、稽查人员如何分析增值税纳税申报表?
3、稽查工作的基本流程是什么?
4、稽查人员纳税评估的主要指标有哪些?
专题三:针对稽查,企业增值税自查重点方向
1、房地产、建安业已经备案的老项目是否存在税收风险?
2、增值税代收价款存在什么税收风险?价外费用的确定是否完整?
3、分包与转包的差别在哪里?违法分包存在什么税收风险?
4、混合销售各地规定有什么不同?
5、买赠行为视同销售的风险有多大?
·增值税会计核算实务重点难点精讲班(北京)
培训时间:2016年10月28日(27日全天报到)
培训地点:北京万方苑国际酒店(丰台区南三环西路4号)
培训费用:1800元/人(含培训费、资料费、学习期间午餐等)
培训对象:企业总会计师、财务总监、税务总监、财务部长、财务(税务)经理等中高级财务管理人员;会计部门(税务岗位)的专业人员。
培训方式:案例分析为主,理性感性并重,互动贯穿全场,场景模拟参与,力求为大家创造一个体验+感悟+共鸣+思考+快乐的学习氛围和环境,让您的学习成果超出预期。
课程背景:
    为全面规范企业增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实,财政部起草了《关于增值税会计处理的规定(征求意见稿)》。
    针对全面营改增政策差额征税、简易征收、预缴税款、待抵扣进项税额等复杂规定,原有的增值税会计处理已无从适应。本次课程将通过全行业实务案例详细讲解新政下的增值税会计处理,从会计科目的设置,到企业采购、销售、出口退税、月末结转多交增值税和未交增值税等业务的实务操作,使会计人员轻松掌握增值税会计核算全过程,积极应对增值税纳税风险。
专家简介:
孟忻老师:从事财务、税务相关工作二十余年,积累了丰富的工作经验。长期在企业做财务顾问和从事审计工作,并做过多家大型企业集团的专项涉税业务。曾经为中远集团、新兴集团……
·后营改增时代的土增税清算实务和新申报表解读案例分析之福建省土地增值税清算技巧专场训练(厦门)
培训时间:2016年9月21日至23日(9月21日全天报到,22-23日两天课程)
培训地点:厦门◇舒悦酒店(厦门市思明区莲前西路209号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房产企业领导,财务部门负责人、会计主管、会计核算人员、税务主办、(具有一年以上房地产开发工作经验)税务、会计师事务所及各财务咨询公司的人员。
培训背景:
    首先,随着营改增工作的最终完成,地税部门的主管税种将由营业税转向土地增值税,在今后一个时期土地增值税的清算工作将成为地税部门的核心工作,清算的力度将会逐渐加大;
    其次,随着营改增工作的完成,对土地增值税清算工作也将带来巨大影响,在清算收入、清算成本的确认、税金的扣除等各方面相比营改增之前都将发生重大变化;
    再次,受营改增工作的影响,为了适应土地增值税清算工作的需要,国家税务总局“税总函[2016]309号文件”也将土地增值税报表的结构做出重大调整。综合分析以上情况,结合当前企业自身的需要,我们特开设此次培训班。
    本次培训为“福建省土地增值税清算专场”,将紧密结合财政部、国家税务总局和福建省地方税务局关于土地增值税清算的法律、法规和近两年来出台的税收新政来讲解。课程全部采用真实的案例—真实的情景再现、真实的处理结果,全部案例都来源于全国各地税收执法实践。希望通过本次培训,让大家对土地增值税……
·后“营改增”时代房地产业入账票据管理规范与税务稽查风险控制(成都)
培训时间:2016年9月22日至24日(9月22日全天报到,23-24日两天课程)
培训地点:成都◇泸天化大酒店(成都市青羊区上同仁路1号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
    2016年5月1日,“营改增”全面试点工作正式在建筑业和房地产业等四大行业中推行。房地产等行业的税收管征环境发生了重大变化,增值税发票开具取得以及如何规范入账面临着新的挑战,后“营改增”时代的税务稽查将显得更加重要,这些工作历来就比较复杂,很容易出现错误,税务风险随之产生。
    本课程着重于“营改增”对房地产业票据入账、税务稽查等实务带来的影响,帮助企业相关部门从业人员、执业人员准确了解和把握“营改增”要点,化解具体工作中遇到的新问题,从而实现企业利益的最大化。
主讲专家:林老师
    中国注册税务师、会计师、律师,著名房地产纳税规划实战筹划专家,资本运作高手,地产私募专家,被誉为房地产财税答疑“第一人”。现为某省国家税务局官员,国家税务总局讲师团成员,国家税务总局稽查人才库、所得税人才库优秀人才,“营改增”小组成员,某省纳税人服务研究会副会长,省税务干部学院等数所院校客座教授,多次组织、参与全国税收大要案稽查工作,潜心于房地产业财税研究……
·后营改增时代房地产建筑企业涉税疑难问题解析与税收风险管控(北京)
培训时间:2016年9月6日至8日(9月6日全天报到,7-8日两天课程)
培训地点:北京◇中裕世纪大酒店(海淀区莲花路31号,西客站北广场马路对面)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产、建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
    房地产与建筑企业营改增后,账务处理与税务处理难度增加,发票风险进一步增大,可能会导致税负提高等诸多风险,在运行过程中,涉税疑难问题多;另外,“互联网+税务”行动的开始、金税三期全覆盖、增值税发票新系统、纳税信用管理、行政审批减少、强化事中事后管理,稽查双随机制度与黑名单,税收征管进入信息管税时代,企业应与时俱进,做好税收风险管控。
    本次课程从开发全程角度,分阶段讲解营改增后的涉税疑难问题,对税收风险做针对性分析,并提出化解风险的对策与筹划的技巧,从根源上和业务流程上控制涉税风险。
    本期课程会使您豁然开朗,能够更好地应对营改增带来的税收风险,提前注意组织架构设计、征地方式、开发过程中的税务安排、销售方式等主要环节的税收问题,企业将既能有效地降低税收成本,又能有效地规避税收风险,科学纳税、安全纳税,实现企业的价值提升。
主讲专家:许老师
    国内著名房地产税务筹划专家……
·房地产、建筑业营改增背景之下核心问题解读及应对与企业所得税申报暨土地增值税申报表解读(沈阳)
培训时间:2016年9月23日至25日(9月23日全天报到,24-25日两天课程)
培训地点:沈阳◇星程酒店(沈阳市沈河区惠工街217号原德君豪生大酒店)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业,建筑企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、工程领导、采购领导、销售领导、财务人员以及税务与会计
师事务所人员。
培训背景:
自5.1营改增以来,尽管各省营改增政策解读如“雨后春笋”般出台,但房地产企业在运行当中突显的难点问题尚未得到妥善解决,总局于7月7日又发布《关于修订土地增值税纳税申报表的通知》(税总函〔2016〕309号),使得营改增税收处理更加“扑朔迷离”! 会计人员面对选择举棋不定,房地产企业该如何应对?企业所得税申报是否与营改增之前的方法相同?本次课程将和您一起解决营改增背景下的土地增值税清算问题:
首先解决营改增的疑难问题:如:收到预收款的同时如果客户需要增值税发票,是否开具?开具之后增值税如何计算?建筑企业、房地产企业新老项目的界定不对称如何解决?会计“项目”的界定标准与各税种之间的差异如何协调?新老项目同时存在增值税如何抵扣?不同增值税业务如何进行会计处理?
其次解决企业所得税申报和土地增值税的核心问题:如:营改增之后所得税申报表如何填报?5.1之前收入、5.1之后老项目、新项目同时存在如何填报?怎么有效解决“二次清算”的难题?
·营改增后的建筑、房地产企业会计核算难点处理、合同节税和防范发票涉税犯罪策略(南京)
【培训时间】2016年9月24-25(周六、日)
【培训地点】江苏南京市(报名后发具体开课通知) 
【培训费用】2980元/人(包含资料、中餐、现场咨询费等)
【培训对象】房地产建安施工企业的负责人、财务、采购、项目管理、合同等部门相关人员;各国税、地税、会计师事务所、税务师事务所负责人及税务专业人士
【课程背景】
    作为流转税的增值税是源于企业的业务流程中,而且企业实际缴在纳的增值税主要取决于能否抵扣多少增值税进项税,增值税进项税的抵扣取决于企业获得的增值税专用发票的合法性.增值税专用发票的取得和开具必须与企业的业务流程和业务性质有关系。因此,企业税收成本的多少不是财务做账做出来的,而是企业平常做业务做出来的,而且企业税收风险隐藏在企业平常的业务环节中。基于此,营改增后的建筑企业和房地产企业要控制和降低税收负担,实现零税务风险,必须注重合同控税理念。必须高度重视:以合同为工具,加强合同控税力度,以致降低税负;必须重视增值税专用发票的开具与合同相匹配;必须掌握防范虚开增值税专用发票的策略。为此,本单位组织“营改增后的建筑、房地产企业会计核算难点处理、合同节税和防范发票涉税犯罪策略”的高级研讨会。
【主讲老师】肖太寿
    经济学博士,研究员,财政部财政科学研究所博士后、先后就读于江西财经大学、中国社会科学院研究生院,中央财经大学。是我国第一个法律凭证、会计凭证和税务凭证等“三证统一”筹划理论……
·营改增背景下的旧城改造(城市更新)税务管理与股权投资税务风险分析(深圳)
培训时间:2016年9月2日至4日(9月2日全天报到,3-4日两天课程)
培训地点:深圳◇鹏威酒店(深圳市罗湖区红宝路15号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
房地产行业正在面临一个前所未有的大变革时代!
☆  首先:政策性搬迁的税收政策,经历了《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函[2009]118号)、《企业政策性搬迁所得税管理办法》(国家税务总局公告2012年第40号)和《国家税务总局关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第11号)的历史变迁。从“免税收入”直接跨越到“征税收入”。
☆  其次:金融政策的压力,需求市场的变化,行业模式的调整,这一切使得房地产企业资产重组和资本运营成为常态!
☆  同时,国家税务总局为支持资本运营和资产重组,自2014年以来连续出台新政,提供资本运营中的优惠政策。
    但实务中,公司新设、股权转让、合并分立、注销清算的盛行,依然使得房地产企业资本运营引发的涉税风险急剧增加,如何在优惠政策背景下熟练运用重组和资本运营手段,在大变革的环境中实现资源重组,同时避免引发的涉税风险,实现税负优化?
·后营改增时代下房地产、建筑施工企业三大主税种全程操作技巧及清算实操(长春)
培训时间:2016年8月26日至28日(8月26日全天报到,27-28日两天课程)
培训地点:长春亚泰饭店(长春市人民大街1968号、人民大街与重庆路交汇)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产、建筑企业董事长、总经理、项目负责人、财务(税务)总监、经理、主管、会计、工程、采购、销售、 国税局、地税局、税务师事务所、会计师事务所等相关人员。
培训背景:
    针对经济转型改革大潮冲击和“营改增”涉税影响,房地产企业如何站在公司整体战略运营角度树立企业的增值税管控思维体系?财务部门如何做好全员营改增应对的财务管控、发票风险防范、内部控制调整和公司架构再造?
    针对“营改增”对房地产行业各方面冲击的实务解析,如何调整企业所得税和土地增值税的税收筹划思维理念?实操应用中有效应对方法有哪些?
    房地产企业项目众多,有的项目完工入住,有的项目仍在建造,有的项目竣工已销售现房但没入住,汇算清缴如何处理? 完工开发产品一定要结转收入吗?未完工开发产品没结转收入也算所得税吗?部分入住项目到现在工程也没结算完,发票差多了,怎么办?
    作为资金密集型高暴利行业的房地产企业,实操中如何有效利用资本运作财税新政破解融资瓶颈?高暴利如何免税导出?如何由高涉税风险的地产集团向低涉税风险的非地产集团转化?清算涉税风险如何结合清算申报表填报进行有效管控?
·房地产业营改增过渡期疑难处理与土地增值税清算应对策略(济南)
培训时间:2016年8月26日至28日(8月26日全天报到,27-28日两天课程)
培训地点:济南◇华联大酒店(济南市槐荫区经二路571号,华联商厦北邻)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产关联企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
房地产业营改增全面推进。目前进入营改增三年过渡期:操作得当,可能税费下降,操作不当,税负必然上升。营改增绝不仅仅是简单的税务管理或财务会计核算处理改变,而是会影响企业管理方方面面的重大变革,将对企业的组织结构、业务模式、关联交易、资质管理、供应商选择、管理流程等产生一系列重大影响。营改增对房地产开发企业带来哪些机遇和挑战?过渡期有哪些特殊政策?我们应做好哪些准备,以及有哪些涉税风险及筹划技巧?
本课程根据后营改增税收法律环境、结合房地产开发企业经营管理的运作全过程,运用科学的税收筹划规律和技术,教授税务实际操作者如何利用税收筹划手段,最大化地降低企业运营各阶段的税务成本。通过对企业项目公司设立、采购、销售、合同修订、经营管理、发票管控等全过程涉税政策详细解读与实战应用案例剖析,使学员有效运用后营改增时代税务筹划方法,掌握营改增过渡期的税务征管稽查处理方式和尺度,做好涉税事项的事前筹划,减少税收成本、降低税收风险,为企业争取最大利益。
·营改增背景下的房地产企业三大税种清算实操模拟演练(成都)
培训时间:2016年8月23日至25日(8月23日全天报到,24-25日两天课程)
培训地点:成都◇泸天化大酒店(成都市青羊区上同仁路1号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
针对经济转型改革大潮冲击和“营改增”涉税影响,房地产企业如何站在公司整体战略运营角度树立企业的增值税管控思维体系?财务部门如何做好全员营改增应对的财务管控、发票风险防范、内部控制调整和公司架构再造?针对“营改增”对房地产行业各方面冲击的实务解析,如何调整企业所得税和土地增值税的税收筹划思维理念?实操应用中有效应对方法有哪些?
房地产企业项目众多,有的项目完工入住,有的项目仍在建造,有的项目竣工已销售现房但没入住,汇算清缴如何处理? 完工开发产品一定要结转收入吗?未完工开发产品没结转收入也算所得税吗?部分入住项目到现在工程也没结算完,发票差多了,怎么办?
作为资金密集型高暴利行业的房地产企业,实操中如何有效利用资本运作财税新政破解融资瓶颈?高暴利如何免税导出?如何由高涉税风险的地产集团向低涉税风险的非地产集团转化?清算涉税风险如何结合清算申报表填报进行有效管控?
针对清盘阶段房地产企业财务人员和老板最为头疼的土地增值税……
·房地产企业营改增背景之下的土地增值税清算实务与申报表解读(深圳)
培训时间:2016年8月11日至13日(8月11日全天报到,12-13日两天课程)
培训地点:深圳◇鸿丰大酒店(深圳市罗湖区春风路3011号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和从事财务咨询等人员。
培训背景:
    自5月1日营改增以来,尽管各省营改增政策解读如“雨后春笋”般出台,但房地产企业在运行当中突显的难点问题尚未得到妥善解决,国家税务总局于7月7日又发布《关于修订土地增值税纳税申报表的通知》(税总函〔2016〕309号),使得营改增税收处理更加“扑朔迷离”!会计人员面对选择举棋不定,房地产企业该如何应对?本次课程将和您一起解决营改增背景下的土地增值税清算问题:
    ☆  要首先解决营改增的疑难问题:如:收到预收款的同时如果客户需要增值税发票,是否开具?开具之后增值税如何计算?建筑企业、房地产企业新老项目的界定不对称如何解决?会计“项目”的界定标准与各税种之间的差异如何协调?新老项目同时存在增值税如何抵扣?不同增值税业务如何进行会计处理?
    ☆  其次解决土地增值税的核心问题:如:怎么有效解决“二次清算”的难题?土增清算对象与会计、增值税如何协调?各种销售模式下收入金额如何确认?拆一还一、合作建房下的土地增值税如何处理?
·房地产、建筑企业营改增后政策执行中争议问题解析与风险提示及节税方略(郑州-重庆)
培训时间:2016年8月20-21日(郑州百利中州国际饭店)  8月27-28日(重庆怡华威斯达大酒店)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产、建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员
培训背景:
    3月24日财政部、国家税务总局出台《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)。
    4月7日国家税务总局一次出台7个配套公告(国家税务总局公告2016年第13号、14号、15号、16号、17号、18号、19号)分别对财税(2016)36号文中涉及到的:不动产进项税额分期抵扣、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理、房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理等内容。
    4月19日,国家税务总局2016年第23号公告;4月26日,国家税务总局第26号公告、国家税务总局27号公告、30号公告、44号公告,同时财税(2016)43号,财税(2016)47号、税总发(2016)106号文件,7月7日国家税务总局又发布税总函(2016)309号文件继续推出:明确在政策的执行过程中,各地集中向国家税务总局反映的较为突出的代表性问题,包括增值税税前抵扣、报表填写、税负测算、外管证的管理、修订土地增值税申报表等一系列问题……
·企业中高层必备的税收筹划知识与筹划技巧
【培训讲师】鲍灵光(>>点击查看讲师详细介绍)
【培训收益】
---解决学员税收筹划的意识问题
---用案例说明税收筹划的具体操作路径,为学员在进行税收筹划时确立正确的思维方法
---通过案例讲解各个税种的筹划方法,解决学员  筹划技巧问题
---阐述企业税收工作的重点,解决应对税收危机、规避税收风险的途径问题,引领企业高管(或财务人员向企业高层建议)建立有效税收风险防范体系,将税收成本减到最小
---针对新税法对企业的纳税影响进行深刻剖析
【课程对象】
企业总裁、总经理、财务总监、财务经理、投资经理及企业中高层管理人员
【课程大纲】
第一章  税收筹划的基本理论知识
1、如何理解税务筹划的本意?
2、税收筹划具有什么特征?
3、为什么要税务筹划? 
4、做好税收筹划工作的七大要求
(通过典型案例及实际操作经验,重点讲解税收筹划在实际操作中的七个具体要求)
5、税收筹划的三个层次及操作
   ――低档次的税收筹划:避免企业额外税负
   ――中档次的税收筹划:优化企业税务策略
·2016房地产开发全流程各税种税务稽查重点问题分析与风险防范(福州)
培训时间:2016年8月5日至7日(8月5日全天报到,6-7日两天课程)
培训地点:福州◇华威大饭店(福州市晋安区福新路171号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
2016年,我国经济形势转入调整期,经济下行压力依然在增加,各级财政税收收入吃紧,房地产业连续多年保持高速增长的纳税收入出现下降趋势。随之而来的是,各级税务机关对企业的日常检查评估和专项检查力度加大,房地产业被列入2016年度税务稽查重点行业和受票检查对象。营改增后,增值税纳税检查将给企业带来新的不确定风险,近期国家税务总局重新下发《房地产业土地增值税纳税申报表》,作为地产企业的财税管理人员将面临新的更高的挑战!
面对如此严峻的税收形势,您是否能够应对自如?您是否仍有一些财税方面的问题存在疑惑?您做好了充分的准备吗?
欢迎来到我们为您开设的“房地产业税务稽查重点问题分析与风险防范”专题课堂,有财税专家为您做两天的专业辅导。两天的互动交流学习,由浅入深,层层剖析,案例生动,特色鲜明,破解税收管理难题,一定会让您掌握对企业的各项财税风险问题进行全程管控的实用方法,让您有满满的收获!
主讲专家:陈老师,著名税务策划专家
·全面营改增下的企业税务风险防范、会计核算实务以及税务筹划(北京)
培训背景:
    5月1日,根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),包括房地产、建筑、金融、生活服务等1000余万户企业被纳入营改增试点,至此,2012年1月1日启动的营改增全面收官。新政对房地产、建筑等试点企业营改增的适用税率、纳税人、征税范围、计税方法、税基确定、纳税义务发生时间、纳税地点、税收减免、征收管理、试点期间事项特殊规定、过渡优惠政策、跨境应税行为等进行了明确,并颁布了大量的过渡性政策。顺利过渡到增值税制度并控制税负,房地产、建筑等企业有大量准备工作要做,需要企业对财务核算、岗位设置、供应商管理、合同范本、内控管理、销售策略等作出相应的规划和调整,以实现最大程度的降低税负的目的,并控制潜在的风险,特别是防范虚开增值税发票刑事法律风险。
    营改增后企业涉税风险陡然增大,如何界定恶意与善意?怎样甄别与防范涉税风险?熟读不如熟练,熟练不如经验,本次课程从实务操作,分析政策要点,紧扣行业实务,讲解操作流程、会计核算、税务处理,全方位指导企业进行合理规划,防控纳税风险,最大限度获取税收利益,使企业从案例分析、深入研讨等多种方式为学员全面分析及解决在管理和执行层面的关键性问题。现将有关事项函告如下:
培训时间:2016年6月17-18日(6月16日全天报到)
培训地点:北京万方苑国际酒店
培训对象:企业总会计师、财务总监、税务总监、财务部长、财务(税务)经理等中高级财务管理人员;税务部门(税务岗位)的专业人员。
·企业并购热点问题探析与并购重组的税收筹划(深圳)
主 讲:ACCA中国专家智库成员、国金证券股份有限公司董事副总经理吴晓罡
ACCA中国专家智库成员、实战中国税务专家 张少云
课程时间/地点:2016年12月10日/深圳
课程费用:3800元/人(含资料费、午餐、茶点、发票等)
课程对象:企业的董事长、总裁/总经理、财务总监、分管投融资的副总裁、战略发展部高级总监、董秘等高级管理人员
提高并购整合成功率,降低重组的税务成本!
2000年以前,中国A股市场平均一年只有十几次上市公司收购案例,大部分的中国企业对并购非常陌生,海外并购更是罕有发生。然而,2013年被称为中国的并购元年,资本市场上并购交易大爆发,海外并购的各项数据也是逐年增长。然而随着并购案例的增多,高溢价收购、未通过政府审查、整合失败等负面新闻持续出现。中国企业决策人常困惑——
 面对心仪标的,应该如何提出合理的报价?
 杠杆收购是否只是书本中的案例,如何找到并购所需要的合适资金?
 都说整合失败概率高,应该如何提高整合成功率?
 并购有哪些税务成本,有没有方法可以减轻税负?
 整合过程中会出现哪些税务问题,该如何准备和减轻税务痛楚?
针对以上问题,我们特邀ACCA中国专家智库成员吴晓罡、张少云两位老师,与我们一同分享《企业并购热点问题探析与并购重组的税收筹划》的课程。
·营改增背景下房地产建安企业税务筹划与商业模式设计(杭州)
【培训时间】2016年6月18-19(周六、日) 报名截止日:6月10日(按报名先后排座位)
【培训地点】杭州维也纳国际酒店(文晖路348号、西湖文化广场地铁口)
【培训费用】2980元/人(包含资料、中餐、现场咨询等)
【培训对象】各房地产建安业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、会计人员各国税、地税、会计师事务所、税务师事务相关人员及财税专业人士
【培训讲师】朱光磊
·中国房地产行业金牌纳税筹划高手
·中国房地产土地增值税清算第一人
·中国税网、多家房产集团税务顾问
·著有《房地产税收面对面》等书籍
·一位在中国房地产行业精通税法、纳税筹划、商业模式设计实际操作第一人!
·一位为各大高校房的产总裁班、多家房产企业举行数千场涉税讲座的高级讲师!
·一位精通房产行业原罪清理、商业模式创新、资产重组、土增税清算的智力大师!
·一位在《中国税务报》《财务与会计》等国家级刊物发表论文5万余字的资深专家!
【培训内容】(包含但不限于以下内容)
专题一、房地产企业‘营改增'中的七大难题
1、政策多而混乱(山东、湖北、河北、深圳都发布了营改增的配套指引,但口径并不相同,许多问题有较大差异,导致全国增值税实施口径并不统一,补丁层出不穷、劳务派遣差额征税等。甚至江苏省保安协会发布通知,以协会名义告知相关保安公司暂不参加营改增)。
2、整个社会改变操作习惯(房地产预售环节不再开具专票……
·外籍/外派人士、企业高管(含中国籍)个人所得税筹划及风险防范(上海)
【培训安排】2016年5月25日   上海东锦江希尔顿逸林酒店
【培训费用】3500 RMB /Per/Day;同一公司2人(含)以上同时报名3150元/人!
【课程背景介绍|Course Background】
外派高管的税收风险?外籍员工纳税义务的判断?外籍员工薪酬免税项目有哪些?
外籍员工薪酬所得税如何核算?如何划分来源于中国和境外的所得以取得整体节税效果?
如何起草有税务效率的外籍员工雇佣合同和派遣合同?
您是否遇到以下问题:
外籍员工纳税义务的判断(外籍人士五年规则的含义)?
外籍员工薪酬免税项目有哪些?
外籍员工薪酬所得税如何核算?
如何处理税收筹划与企业管理方式的冲突与统一?
如何划分来源于中国和境外的所得以取得整体节税效果?
如何起草有税务效率的外籍员工雇佣合同和派遣合同? 
因此,博赛诺特邀现国家税务总局税务学院领导,税务稽查专家,结合二十年税务工作经验,帮助您合理利用政府给予企业的税收优惠政策,为外籍人员及企业高管提供合理的税务筹划。
【谁必须参加|Who Should Attend 】:
 人力资源部同事--HRD 招聘外籍高管的时候不懂中国外籍个税政策,怎么敢谈薪资?! 有时候全球总部、亚太区总部问中国区HRD:美国派过去一个高管会有什么税收麻烦和风险?中国区HRD当场坑坑巴巴,答不出来,是多么尴尬的一件事情!
·营改增最新政策解读与税务筹划(北京)
课程时间:2016年5月20日周五(9:00-12:00;13:30-16:30)
开课地点:清华大学
授课对象:总经理、高管、税务专员、财务人员等企业税务方面专业人员
授课方式:案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。
培训费用:1980元(含讲义,笔,课件茶水,餐点)
课程背景:
自2012年1月1日交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点以来,试点范围和行业逐步扩大。
2016年3月5日李克强总理在政府工作报告中明确,房地产、建筑施工业、金融保险业和生活服务业将在2016年5月1日起“营改增”。如何应对“营改增”带来的好处,享受结构性减税是每个企业管理者和财务人员需要思考的内容。
课程收益:
近几年是中国“营改增”税收法规变化最大的几年,“营改增”税收法规的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素。通过学习,使学员能意识到“营改增”税收法规变化在企业战略布局中的重要作用。通过寻求战略布局及税务筹划的创新思维和方法,来提升企业税收策略和对策,同时防范由税务引发的法律风险。具体培训收益可以主要概括为以下几点:
1、全面了解“营改增”的最新政策法规变化
2、了解“营改增”的最新政策变化对企业的影响
3、掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
4、掌握企业日常经营管理的税务管理与避税方法
5、掌握增值税的会计核算和“营改增“的特殊处理
6、协调各业务部门与财税部门的关系,管控税务风险<……>
·房地产、建筑企业“营改增”纳税处理与税收策划(重庆)
培训时间:2016年5月26日至28日(5月26日全天报到,27-28日两天课程)
培训地点:重庆◇怡华威斯达大酒店(重庆市渝中区中山三路86号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业,建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
3月24日,财政部国家税务总局分别下发财税[2016]36号文件和7个营改增政策解读公告,标志着房地产、建筑业营改增新政已经落地。营改增给企业带来哪些机遇和挑战?过渡期有哪些优惠政策?我们应做好哪些准备,以及有哪些涉税风险及筹划技巧?学习分析政策,积极应对,是每一个企业财税管理人员面临的新形势和新任务。
    如果并购重组难度系数为“7”,土地增值税难度系统为“8”,那么“营改增”难度系数被公认为“9”!
本课程将帮助您掌握增值税计算,了解销项税和进项税,认识增值税发票管理风险,提高增值税会计核算水平,强化营改增后应对工作,探寻行业税收筹划方法和思路,达到确保企业利益最大化目的。让我们和您共同携手!准确认识、坦然面对,开启您的建筑与房地产业“营改增”学习之旅!让您两天不虚此行!收获满满!
培训讲师:陈老师
著名税务策划专家,中国注册税务师、注册会计师,国家税务总局稽查局税收专项检查组成员、税收咨询服务组成员……
·房地产企业税收管理与策划(上海)热门课程
培训安排:
    2016年6月09日—6月10日上海   2016年7月7日—7月8日上海
    2016年8月11日—8月12日上海   2016年9月10日—9月11日上海
    2016年10月8日—10月9日上海   2016年11月5日—11月6日上海
    2016年12月12日—12月13日上海
培训地点:上海汉中路158号
培训费用:3000元(含培训费、资料费、会务服务费)
课程背景:
根据国家税务总局的部署安排,各地国家税务局和地方税务局确定了2008年要展开以下专项检查工作。重点包括“房地产业及建筑安装业”;“房地产业及建筑安装业、服务业娱乐业、邮电通讯业、金融保险业、废旧物资回收经营企业及用废企业等六个行业所涉及的部分外商投资企业”等。
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已经2007年11月28日国务院第197次常务会议通过,自2008年1月1日起施行。
如何把握最新所得税的改革形势,掌握最新政策,规避税制改革给企业带来的影响……
·税务管理与策划(上海)
培训安排:
    2016年6月15日—6月16日上海   2016年7月19日—7月20日上海
    2016年8月15日—8月16日上海   2016年9月5日—9月6日上海
    2016年10月17日—10月18日上海 2016年11月21日—11月22日上海
    2016年12月26日—12月27日上海
培训地点:上海汉中路158号
培训费用:3600元(含培训费、资料费、会务服务费)
培训背景:
具体案例的分析,并结合最新的税收法规政策的变化,把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。尽量降低企业的税收负担,节约企业的纳税成本。
培训收益:
 了解纳税筹划的相关知识和技术手段
 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法 
 掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法 
 掌握分税种的税务管理与筹划方法……
·建筑与房地产开发企业营改增涉税风险点梳理与辨别(贵阳-厦门)
培训时间:2016年4月23日-24日(贵阳)  5月7-8日(厦门)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业,建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
2016年全国两会上,随着李克强总理的一声令下,营改增全面扩围,2016年5月1日全面推开营改增。
3月24日财政部与国家税务总局联合下发了“关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”财税〔2016〕36号文,营改增的全面改革号角正式吹响,全新的营改增实施办法已然推出,掐指一算,仅剩月余。各位房地产和建安企业财务人员在泣别营业税的同时,要振奋起来,准备增值税时代的全新挑战!
2016年是十三五规划的收官之年,在税制改革上也必然是有着重要意义的一年。
 “营改增”是全面深化经济体制改革的重要举措,房地产与建安企业在“营改增”中能否砥砺前行,稳中有进,关键就是要早作准备,精心规划,“凡事预则立不预则废”。必须要做的就是全面学习“营改增”实施办法,把握政策核心要点,做出合理的布局和规划,将“营改增”置于业务流程之中,使企业在增值税框架下规避涉税风险和充分享用税收政策红利。进行积极的税收规划,是一道摆在房地产与建安企业财务从业人员面前的一门必修课。让我们和您共同携手!准确认识、坦然面对,开启您的建筑与房地产业“营改增”之旅!让您两天不虚此行!收获满满!
·“营改增”中的税务法律问题(广州)
我国正进行重大税制改革,“营改增”今年年底要初步完成。营改增将对企业的经营模式与盈利方案带来挑战,企业亟需重新检讨。
培训安排:2016年4月7日   广州中山大学国家大学科技园
培训费用:2300元/人(含培训费、资料费、会务服务费)
培训对象:企业财务人员、税务人员、法律人员、营销人员和管理人员。 
培训特色:法律、税务、会计与企业管理知识结合。
培训收益:了解在组建公司、签订合同、流程管理、营销模式设计、公司架构等考虑增值税的影响。
培训大纲:
1. 增值税发票犯罪。
2. 增值税的法律构成要件。
3. 应税、免税、不征税、零税率。
4. 增值税纳税人的选择权。
5. 增值税与营销模式。
6. 增值税与合同法的关系。
7. 增值税的反避税规定。
8. 增值税的税务稽查。
9. 增值税对建筑业、房地产和金融服务的影响。
培训讲师:杨小强老师
主要背景资历:中山大学法学院税法与经济法教授、中山大学税收与财税法研究中心主任;十余年担任中山大学管理学院MBA、EMBA、MPACC《商业法律》主讲教授;澳大利亚Monash大学税收法律与政策研究所研究员。自2008年起,受全国人大常委会预算工委与财政部邀请,作为核心成员参与《中华人民共和国增值税法(专家稿)》的起草工作;2009年始担任国际财政文献局 (IBFD) 的权威国际增值税……
·建筑与房地产业营改增税收新政解读及报表填写与会计核算(青岛)
培训时间:2016年5月6日至8日(5月6日全天报到,7-8日两天课程)
培训地点:青岛◇阳光新地大酒店(青岛市市南区汕头路1号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训受众:各房地产企业,建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
2016年3月23日,财政部、国家税务总局颁布了《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改正增值税试点的通知》(财税[2016]36号),正式宣布,自2016年5月1日起,在全国范围内全面实施营改增。营改增以后,将对现行建筑业、房地产业的一些主要业务产生重大影响。无庸置疑,本次培训目的就是为了引领大家去积极地应对到来的营改增。
您知道本次营改增对建筑业、房地产业各项主要业务将产生哪些影响吗?您知道在新老交替时期相关业务应如何处理吗?您知道进入增值税时代应做好那些长远打算吗?本次培训,将结合“财政部、国家税务总局财税[2016]36号文件四个附件”以及“国家税务总局公告2016年第13号—19号”,全面、重点讲解建筑业、房地产业增值税“税收政策变化调整及疑难问题处理、增值税报表填写、增值税会计核算”等内容,具有较强的实操性。适合从事建筑业、房地产业的企业老板、财务总监,以及所有从事财务、税收管理工作的人员商研与学习。希望通过此次培训,尽量减少过渡期给大家带来的损失,让大家尽快步入增值税管理的正常化、规范化的……
·房地产企业“营改增”最新政策剖析与财税规划(成都)
培训时间:2016年5月11日至13日(5月11日全天报到,12-13日两天课程)
培训地点:成都◇花园城大酒店(成都市金牛区五丁路17号)
培训费用:3280元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)
培训对象:各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
培训背景:
财税〔2016〕36号文横空出世,标志四大行业自5月1日起全面实施营改增,各地税务机关紧锣密鼓进行业务衔接。
36号文犹如一个炸弹落地,紧接着7连发—7个公告也接踵而至,并形成营改增新政的基本骨架。这一改革不仅对房地产企业的税款计算、账务处理、纳税申报表的填写产生深远影响,而且也将对企业的经营管理、业务模式带来翻天覆地的变化,纳税人税收风险尤其是刑事风险急剧上升。
本课程将从事前、事中、事后角度,为您全过程剖析营改增带来的变化与影响、企业的应对策略以及如何防范和化解涉税风险、如何进行税收筹划提高价值链,并对营改增新政进行解析,使您能够游刃有余应对营改增的变化,全程实战案例分享,接地气、重实效,让我们和您共同携手!准确认识、坦然面对,开启您的房地产业“营改增”之旅!让您不虚此行!
培训讲师:李老师
中国注册税务师、中国注册评估师、全国管理咨询师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产企业和税务、审计、评估、培训机构的税务专家……
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