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内部审计实战技能提升高级研修班(北京)

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企业培训网     (本课程全年循环滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训,欢迎来电咨询相关事宜!)

各相关单位:

在企业重视公司治理、重视内部控制建设的环境下,内部审计参与公司治理、参与风险管理、参与内部控制的职责需求,尤其是帮助企业增加价值的目标需求,使得管理者对于内部审计人员素质提高的要求愈加强烈。经营管理者期望内部审计人员摆脱过去的“警察”形象,应提供更多有价值的建设性建议,成为企业的“保健医生”。

为此,北京国家会计学院推出《内部审计实战提升高级研修班》,我们将从行业背景、组织职能定位、基本概念与方法、执业技能提升等方面帮助企业内部审计人员在执业技能与实战、实务领域得到提升,并将之应用到企业,在风险与问题发生之前,堵塞漏洞所在,完善企业流程,避免损失,帮助企业增加价值。学会如何从行为上进行提升,成为领导信任,员工敬重,各部门感激的优秀内部审计人员和职业组织。

一、目标学员

● 审计部门经理、主管、内部稽核负责人

● 拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人及其成员

● 上市公司审计委员会、监事会负责人及其成员

● 行政事业单位内部审计部门负责人

二、课程内容

(一)内部审计执业能力提升的背景与必要性(WHY)

● 国际:风险的不确定性与金融危机随时显现

● 国内:不断强化监管约束机制与企业做大做强

● 行业:通过确认与咨询服务帮助企业增加企业价值

● 企业:参与公司治理的需求与内审自身能力的矛盾日益突出

讨论:内部审计职业未来的十大转变

(二)内部审计组织职能定位(ROLE)

● 内部审计组织职能的历史演进

● 公司治理与内部审计组织职能定位分析

● 内部审计组织职能定位与内部审计能力需求变化:从初始走向优化

● 内部审计组织职能定位与机构设置

● 内部审计人员通用能力素质框架:知识技能与行为技能

讨论:内部审计组织到底应该满足谁的需求:供给观与需求观的争辩

(三)内部审计常用基本概念与方法(WHAT)

1.财务舞弊审计

● 舞弊三角模型介绍

● 常见财务舞弊的类型

● 财务舞弊审计线索的查找方法—红旗标志法等

● 分析程序在财务舞弊审计中的应用与案例分析

● 商业贿赂审计有效实施的方法

2.管理审计程序与方法

● 管理审计与经营审计概念辨析

● 管理审计的重点:价格审计、经济合同审计、管理过程审计等

● 管理审计基本程序

● 管理审计中的特殊审计方法

● 财务收支审计向管理审计延伸的方法

● 管理审计评价指标体系

● 管理审计的经典案例分析

3.内部控制审计

● 内部控制:从目标管理走向流程管理

● 内部控制审计相关的法律规定

● 内部控制审计的基本程序与方法

● 内部控制缺陷评价

● 有效发挥内部控制审计过程中的内部控制建设功能

● 内部控制审计经典案例分析

4.内部审计咨询服务

● 内部审计咨询服务的类型

● 内部审计开展咨询业务的程序

● 内部审计确认服务、咨询服务的冲突与协调

● 管理审计中体现的咨询服务内容

5.实时审计实务与技巧

● 内部审计信息化出现的新特点,面临的新挑战

● 实时审计创新方式:数据式审计特征与流程

● 实时审计技巧与实施突破口

● IT实时审计实务案例分析

6.信息系统安全审计实务

● 信息系统安全审计的主要实务标准

● 信息系统安全审计的主要思路与关注重点

● 信息系统安全审计的主流审计技术

● 信息系统安全审计中的内部控制测试与风险评估方法

(四)成就卓越的内部审计技巧(HOW)

1.内部审计中的沟通技巧及冲突管理

● 内部审计中的沟通技巧与策略

● 性格分析与人际关系特征分析

● 内部审计中的人际冲突及化解

● 增进沟通的参与式审计方式与审计角色体验制度

2.内部审计项目管理行为科学化

● 内部审计计划管理行为科学化

● 内部审计成本管理行为科学化

● 内部审计人力资源管理行为科学化

● 内部审计质量管理行为科学化

3.风险导向内部审计流程

● 内部审计流程一般性描述

● 风险导向审计模式的实施

● 风险导向内部审计的应用

三、师资团队(部分)

秦荣生 北京国家会计学院 党委书记、 教授、博士生导师 主要研究方向:公司治理与内部审计、政府审计、上市公司财务

王光远 福建省审计厅副厅长 教授、博士生导师、中国内部审计协会副会长 中国内部审计准则起草者

刘汝焯 原审计署京津冀特派办 特派员 主要研究方向:IT审计、政府审计

陈新寰 中国神华集团 内部控制审计部主任 主要研究方向:内部审计、内部控制

李三喜 中天恒管理咨询公司 总经理 主要研究方向:内部审计、管理咨询、经济责任审计、内部控制

张庆龙 北京国家会计学院 教授、 博士后 主要研究方向:内部审计理论与方法、政府审计与公共管理、内部控制

王宝庆 浙江工商大学 教授、中国注册会计师、审计系主任 主要研究方向:内部审计、内部控制

张玉琳 北京国家会计学院 IT审计专家主要研究方向:计算机理论与方法

四、时间与地点

1、总第八期  2012年7月23日下午-晚上  7月24-27日  7月27日17:00  

2、总第九期  2012年8月20日下午-晚上  8月21-24日  8月24日17:00  

3、总第十期  2012年9月17日下午-晚上  9月18-21日  9月21日17:00

4、培训地点:北京国家会计学院

五、收费标准

1、每期培训费人民币3800元/人(不含食宿)。

2、在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿,食宿收费标准280元/人/天(单人标准间、含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用)。

六、缴费方式

1、报到时直接缴纳现金

2、银行汇款:

单位名称:北京国家会计学院

账号:11001020100056030985

开户行:建行北京市分行顺义天竺支行

注:汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到,否则视同未汇款

3、北京学员可缴纳支票

七、结业证书:培训班结束后由北京国家会计学院颁发结业证书。

【报名咨询】

    联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人:李先生   陈小姐

    传真号码:010-58850935

    电子邮件:71peixun@163.com

 在线登记培训意向:
 课程名称:  
 企业名称:  
 联系人姓名:    部门:  
 联系电话:    传真:  
 公司网址:    邮箱:  
 学员信息(三人以上报名请下载培训报名表):
 姓 名  职 务  电 话  手 机  E-mail
         
         
         
 备 注——
 1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人进行确认。
 2、开课前两周,我们将为贵公司发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等相关事项告知与您。
 3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
 4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;传真:010-58850935;邮件:71peixun@163.com。
   
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