培训安排:2012年11月23日-24日(22日全天报到) 杭州 培训对象:总经理、财务总监、财务经理、税务经理、财务主管、及其他相关管理人员等。 培训费用:2800元/人(含会务费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等) 培训背景: 2012年财政部 税务总局等机构下发近百个文件,这些文件对企业税收作出了哪些规定,企业可以享受哪些优惠,同时会给那些企业带来风险,如何避免一知半解,如何真正理解掌握税法实质,如何贯穿新政出台旧征废止,如何做到新旧政策衔接使用。为此我们特举办税收新政盘点与疑难财税问题实用解析专题讲座。 本次课程是企业关心的问题,也是本课程要集中解决的问题,应广大企业要求杰联咨询特于11月在杭州举办本次会议,本次培训邀请国内权威财税专家刘德春老师授课。望广大企业珍惜本次学习机会,积极报名参加。现将培训事项通知如下: 课程收益: 掌握并灵活运用税收政策是一切筹划风险控制的基础掌握最新税收政策, 充分了解技巧,获取税收策划技巧,控制风险。 培训方式: 重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。 主讲专家:刘德春 国内税法“活字典”。会计师、审计师、注册税务师、高级纳税筹划师,众多税务师事务所税务专家,主要研究企业战略税务规划、经济合同涉税条款审核与税务规划、劳动合同法下个税与企业所得税双赢处理技巧、企业重组税务规划、企业年终决算与所得税汇算清缴。长期在全国巡讲财税专题。现场授课风格独特,税收政策精通,能给在场学员意想不到的感受和良好效果。
培训大纲:
第一讲:企业所得税最新政策解读与运用 (一)2012年新公布所得税政策解读 1、企业政策性搬迁补偿最新规定 2、小型微利企业优惠新规 3、软件和集成电路企业所得税优惠及认定管理办法新规 4、股权转让股票激励所得税最新税收政策分析 5、节能减排安全生产设备最新优惠政策 6、西部大开发税收优惠 7、季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员劳务派遣用工所得税新规 8、企业融资费用支出税前扣除新规 9、从事代理服务企业营业成本税前扣除新规 10、期间费用税前扣除新规 11、以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题 12、税前扣除规定与企业实际会计处理之间的协调 13、工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策 14、企业特殊业务税务处理 (二)有关成本费用的新政策 1、企业为员工负担的个人所得税扣除,会计核算是关键 2、你知道汇算清缴后总局又出台了那些企业费用扣除的新政策?企业应如何把握 3、劳务派遣用工可以按实际发生的费用可以列支 4、以前年度发生应扣未扣支出税务处理的新规定 5、房屋建筑物固定资产改扩建及装修的税务处理 6、关于企业融资费用支出税前扣除问题 7、高危行业企业提取安全生产费政策变化 8、如何把握筹办期的税务政策 9、会计与税法的协调新规定 10、所得税前可以扣除的凭证的把握,发票扣除的时间的原则 (三)财产损失扣除申报制下的新政策 第二讲 个人所得税新政解读与运用 1、高收入者个税申报与税务规划案例分析 2、年终奖来临时准备工作 3、物质奖励与高额福利涉税分析与运用 第三讲 营业税改征增值税疑难运用与税局内部执行口径 1、营业税改征增值税企业遇到的难题与破解思路 2、营业税改征增值税细节掌握 3、营业税改增值税衔接运用 第四讲企业重组税收政策精讲与税务控制 1、盈余公积增加注册资本是否缴企业所得税 2、资本公积转增股本是否缴纳企业所得税 3、用资本公积增资是否有涉税问题 4、子公司以资本公积转增资本母公司如何账务处理 5、税后利润直接增资外方股东是否缴企业所得税 6、联营企业增资扩股影响投资企业股权如何做账 7、固定资产评估增值后能否转增资本 8、房屋对外投资增值如何缴纳企业所得税 9、将股东借款转为增资是否有涉税事项 10、外资企业追加投资返还所得税是否还执行 11、能否从母公司借款增加子公司注册资本 12、增资引起的股权结构变动是否涉及纳税处理 13、新股东加入产生资本溢价是否涉及税收问题 14、“投资企业撤回或减少投资”是否包含股权转让 15、股权转让的应税所得如何确定 16、非金融机构股权出让如何缴税 17、股权转让可否提前进行利润分配 18、股权转让取得的投资收益如何缴纳企业所得税 19、如何确定股权转让收入 20、因改制发生股权转让如何缴税 21、股权支付时是否确认股权转让收入 22、集团内企业无偿划拨股权是否涉及企业所得税 23、股权平价转让是否有税收风险 24、平价收回股权投资行为有哪些涉税事项 25、应收债权转让如何进行税务处理 26、如何理解“核定为该限售股原值和合理税费” 27、外资企业如何计算股权转让所得 28、合并、分立、资产收购、股权收购、债务重组29、加工制造业税务规划案例 |