课程背景:
税务风险是企业都存在的潜在风险事项,应对方法不同,处理结果迥异!如何准确识别税务风险?如何避免不必要的税务处罚和税务负担?通过本次培训,让您掌握采取哪些正确方法识别潜在风险,了解当前的税务稽查形势、稽查重点、税务部门怎样查?查什么?通过深入剖析最新税收政策,让您洞悉新政下的税收筹划空间,做到心中有数 ,提前布局,从而有效降低税务成本和风险。
课程收益:
主要帮您解决以下问题:
1、税务机关要检查哪些企业?
2、为什么我们的企业会被稽查到了呢?
3、企业的财务报表是如何出卖了企业的真实经营状况?
4、我们企业哪些涉税业务可能会存在问题、哪些事项会被稽查?
5、税务机关的常见税务稽查、纳税评估的方法和手段有哪些,我们如何应对?
6、企业如果被查出了问题,面临处罚,如何最大程度降低风险?
培训大纲:
模块一:税务形势分析
1、税务稽查指令性与指导性检查项目
2、年度税务稽查方向预测
模块二:常见的税务稽查、纳税评估方法和手段;
1 、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查、……
2 、常用的查账方法:顺查法、逆查法、审阅法……
3 、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法、……
4、纳税评估的税务实践方式(基本方法与技巧)
5、税务机关如何通过数据分析发现企业涉税疑点
6、面对税务约谈和实地核查,你应该做什么?
模块三:涉税重要风险点分析与风险控制
一、票据相关涉及的税收风险识别与排除
1、票据风险带来的税务处罚
2、票据财税处理要点
3、不同情形下票据的取得,补正等
二、增值税业务常见问题及自查方法
1、纳税义务人常见问题判别及应对;
2、征税范围常见问题判别及应对;
3、税率常见问题判别及应对;
4、销项税额常见问题判别及应对;
5、进项税额常见问题判别及应对;
6、抵扣凭证常见问题判别及应对;
7、减免税方面常见问题判别及应对。
8、最新增值税政策解析
三、营业税业务常见问题及自查方法
1、纳税人常见问题识别及应对;
2、征税范围和税率常见问题识别及应对;
3、计税营业额常见问题识别及应对;
4、最新建安、房地产税收政策解析及税收筹划分析
四、企业所得税业务常见问题及自查方法
1、收入项目常见问题识别及应对;
2、扣除项目常见问题识别及应对;
3、资产处理常见问题识别及应对;
4、税收优惠常见问题识别及应对;
5、所得额常见问题识别及应对;
6、应纳税额常见问题识别及应对。
7、最新企业所得税政策运用
五、个人所得税业务常见问题及自查方法
1、企业工资薪金涉及常见问题识别及应对;
2、企业规定股权相关税收风险识别与应对策略
3、最新个人所得税政策应用
六、其他税种业务常见问题及主要自查要点(详细内容略)
1、城镇土地使用税涉税难点分析
2、房产税涉税难点分析
3、印花税涉税难点分析
4、土地增值税涉税问题分析
5、城建税税收争议应对
七、现场交流
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