培训安排:2021年8月19-20日 苏州
培训对象:企业内部审计部门、企业关务部门、财务部门等相关负责人员
培训费用:3,200元/人/2天(含:课件资料、午餐、茶歇等)
课程背景:
随着海关管理政策变革和深化,在前推后移的背景之下,海关强化后续的稽核查管理,而与此同时海关主动披露新政策的颁布,也给予企业自主纠错的新机会。而广大进出口企业,特别系海关AEO认证企业,每年需要开展进出口业务活动内部审计,企业或聘请外部机构审核或内部自行组织开展审核,并保存审计底稿、审计报告及相应改善记录。
而实际审核过程中,如何充分理解具体审计的边界和方式?如何有效组织内部审计达到海关认证要求及兼顾内部风险管控要求?如何培养审计团队的审计技能,是众多企业开展自行内审的重难点,本课程将针对其中的要点进行剖析,协助学员充分理解各项业务内容的审计方法、有效组织实施内部审计工作。
培训收益:
1.充分理解年度进出口活动内审的范围和边界
2.具体分析年度审核有效组织和实施方法
3.学会如何编制进出口活动审计和测试底稿及编制内部审计报告
4.从关务风险角度分析进出口业务活动审计重点、方法与技能
5.掌握如何充分利用内部审计提高企业的管理规范度
讲师简介:
邢老师:同济大学MBA,国际贸易合规师,预归类师,TFC论坛发起人,助理报关师教材编者之一,20年涉外企业进出口与合规管理背景与资深咨询经验,精通企业的保税管理与进出口业务内部控制,擅长于企业的物流通关方案筹划与AEO认证管理。苏州一诺企业管理咨询有限公司 创始合伙人/咨询总监/资深顾问师,先后创建了海关事务风险审核机制与AEO认证辅导体系,为逾百家涉外企业提供关务合规顾问工作,并先后主导和参与海关事务专案咨询和进出口审计项目200多个,进行海关事务相关课程公开课和内训授课达300多次,学员近万人。
朱老师:国际贸易合规师,资深内部审计师,近20年涉外大型企业海关事务管理经验及海关事务咨询、审计经验,精通企业的进出口业务内控管理、保税业务与保税账册管理、AEO体系辅导,内部审计的组织与实施,擅长企业内控审核及保税体系规划。苏州一诺企业管理咨询有限公司合伙人/项目总监/资深顾问师,先后负责和参与关务专项咨询、风险审计及AEO专项辅导项目数百个,进行海关事务相关课程公开课和内训授课近200次,学员超过5000人。
【课程大纲】
第一部分 审计管理篇
一、进出口业务活动中有哪些常见的风险
1、进出口通关申报业务中的重点风险概览
2、加工贸易保税业务管理中的合规要求与风险
3、涉及检验检疫的业务管控风险概览
二、海关稽查与缉私管理
1、海关稽查的基本方法与手段
2、通关深度变革形势下的海关稽查动向
3、海关稽查下的典型风险与后果
4、海关主动披露新政策与内部审计自律自查实际意义
三、如何确定进出口活动审计的目标和边界?
1、进出口业务活动年度审计能解决哪些问题?
2、进出口年度审核是否能抵御全部风险?
3、如何看待 AEO中的年度进出口审计的本质要求?
4、如何确定审计的目标?
5、如何理解AEO认证指南中“应对企业全部进出口活动进行全面审计“?
6、如何界定审计的内容与边界?
四、进出口活动审计如何有效组织?
1、如何明确进出口活动审计的组织和实施部门?
2、内部稽核部门、质量体系部门牵头实施内部审计的利弊分析
3、海关AEO认证要求中对于内审独立性的判断方式?
4、聘请外部第三方审计的利弊分析与甄选考虑点?
五、如何统筹进出口活动审计实施方案?
1、如何以进出口审计目标为核心制订审计方案?
2、审计方案与审计实施计划的侧重点
3、如何合理规划内部审计时间计划?
4、如何规划多业务类型下的审计侧重点?
5、审计实施后的底稿编制要求?
6、审计报告的编制要求与常见格式
7、对审计问题的原因分析方式、程度及实际意义?
8、审计问题的改善与结案阶段需要注意哪些问题?
第二部分 审计技术篇
一、进出口通关业务审计要点、技能与实施方法
1、进出口业务申报规范性/一致性审计要点与方法
2、进出口申报涉税要素重点有哪些及基本审核方法运用?
3、如何组织进出口货物申报价格的有效审计?
4、关联交易价格异常审计案例剖析与审计方法解析
5、免费样品及价格折让审计案例剖析与审计方法解析
6、如何组织对申报运保费的有效审计?
7、成交方式几类错报情况审计案例与审计方法解析
8、运保费漏报审计案例剖析与审计方法解析
9、如何组织对申报商品申报要素、归类准确性的有效审计?
10、商品税号归类准确性/一致性审核测试方法
11、商品税号申报错误审计案例剖析与审计方法解析
12、如何组织对申报原产地准确性的有效审计?
13、如何组织对“其他进出口免费/货样广告品”申报规范性审计?
14、如何组织对“修理物品/进料成品退换/退运货物“申报规范性审计?
15、如何组织对涉及海关、检验检疫监管证件的审核?
16、如何对涉及检验检疫业务实施审计?
17、进口业务穿行测试的侧重点、测试工具、及事例讲解
18、出口业务穿行测试的侧重点、测试工具、及事例讲解
二、“非贸付汇”审计要点、技能与实施方法
1、年度审计中如何对“非贸付汇”实施审计?
2、非贸付汇中应税“协助费用”审计案例解析
3、模具设计费、研发费用漏报审计案例剖析与审计方法解析
4、如何组织对特许权使用费实施审计?
5、应税特许权使用费漏报审计案例剖析与审计方法解析
6、如何从财务角度对进出口涉及申报价格类实施审核?
三、加工贸易保税业务审计要点、技能与实施方法
1、保税业务合规性审计要点与基本方法
2、如何对手册保税备案与报核数据合规性执行审计?
3、如何对手账册备案或报核“单耗”实施有效验证和审核?
4、单耗申报错误审计案例剖析与审计方法解析
5、工艺损耗率错报审计案例剖析与审计方法解析
6、单耗审计测试中的“工单验证”方法简析
7、如何对“保税内销”管理合规性执行审计?
8、保税内销常见申报数量和价格问题及审核验证方法
9、保税内销数据范围漏报审计案例剖析与审计方法解析
10、保税内销申报价格差错审计案例剖析
11、保税料件“串料风险”的审计测试方法简析
12、涉及保税边角料业务的审计要点及方法
13、如何审核保税残次品的处理与申报合规性?
14、深加工结转业务的潜在管理风险与审计测试方法
15、如何对“外发加工”管理合规性执行审计?
16、擅自外发审计案例剖析与审计方法解析
17、保税仓库物料管理规范性审计要点和方法
18、如何从财务报表角度对保税物料的日常管理、处置措施实施审核?
19、保税业务穿行测试的侧重点、测试工具、及事例讲解
四、减免税业务审计要点、技能与实施方法
1、减免税业务内部审计的侧重点与实施方法
2、减免税项目申报符合性审计方法
3、减免税设备通关申报不规范审计案例解析
4、如何组织对减免税设备后续管理的有效审计?
5、减免税设备擅自处置审计案例剖析与审计方法解析
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