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最新税收政策解析与税收筹划(4.12 成都)

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企业培训网     (本课程全年循环滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,您可以拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排。本课程亦可以安排企业内训,欢迎来电咨询相关事宜!)

【时间地点】
    上课时间:2013年4月12-13(11日全天报到)
    上课地点:成都写庭阁圣马罗酒店5F会议室(蜀汉路189号)
【培训费用】2400元/人(含培训费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等)
【参会对象】
 财务税务总监、财务税务部门经理
 党政机关、事业单位、企业单位的财务税务工作人员
 会计、金融、证券、投资等中介服务机构专业人员

【课程背景】
     据调查中国税负痛苦指数排名世界第二,反思中国企业,谁家不是千秋万“税”,想细“税”长流。好的税务筹划又能为企业节省大量的税收,甚至能为企业创造利润。因此合理、有效的税务筹划无疑将在提高企业净利润方面助一臂之力。
    中国税法的这三年是变化最大的三年,税法的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素,增值税征收范围的扩大、营业税的相应调减、企业所得税,个人所得税的改革、环境保护税的征收、房地产税的变革等等,都为企业的实际税务操作带来了冲击和影响,如何在企业内部建立有效的税收筹划机制就显得尤为迫切与重要了。
    《最新税收政策解析与税收筹划》课程,帮助企业了解宏观税务环境,掌握最新财税政策,在当前会计准则和税法政策的频繁变动中,及时采取税收筹划与风险应对策略,助力企业健康发展。
【课程特色】
系统性:课程体系完整,内容环环紧扣,课程设置结合中国企业现状与特色。
实操性:内容实用,案例丰富,贴近实战,配套税务工具完善。
科学性:通过专题讲解、互动讨论、答疑解惑,使企业的有关人员更深入地掌握新政策,从而采取相应的应对措施,审视自身经营的情况做好税收筹划。
【课程收益】
最新政策:深度解析国家最新财税政策,打造灵活多样的税收筹划平台
税务筹划:全面理解新企业所得税法,掌握增值税及营业税、转让定价等筹划方法
整体策略:进行企业整体税务筹划,规避税务风险
【专家介绍】叶建平
    职业财税培训师、财税筹划实战派专家,执业注册税务师、注册会计师,“企业税收管理七大工具”、“稽查现场接待规范”、“八位一体税收管理体系”“企业全面财务管理体系”创始人。擅长企业税务筹划、财税技能培训、税收风险体系的建立和维护;资产重组、债务重组、投资融资、关联交易的设计与财税处理;税务检查、纳税申报复核;财务、税收疑难问题处理等。

【课程大纲】
第一讲 企业税收筹划基础

1、企业税收筹划的本质及精髓
2、业务流程与税收筹划
3、企业税收筹划的手段
4、企业涉税业务处理能力的提高方法 
第二讲 企业税收筹划技巧
1、税收筹划好方案的标准
2、构建三大筹划平台
3、纳税筹划的八大思路及案例——如何在业务管理中让税收筹划变得简单、可操作
第三讲 最新税收政策解析及税收筹划
1、增值税纳税义务发生时间的变化及对企业经营的影响
2、各税种销售折扣与折让的税务处理新规及实际业务运用
3、增值税、营业税、企业所得税、土地增值税中关于发票的新规定
4、购销合同与发票管理的实务
5、发票管理的新规定(新发票管理办法)
6、增值税转型后销售旧固定资产的业务的财务及税务处理
7、混合销售、兼营业务在税务管理中的问题及对策
8、分包转包业务中如何正确取得和使用凭证并规避重复纳税
9、企业建安业务中甲供材料的税收处理
10、施工企业的营业税是否必须代扣代缴
11、如何区分08年企业所得税政策的法律效力
12、如何选择新办企业的所得税管辖归属(国税或地税)
13、最新二级分支机构的认定及企业所得税管理方法
14、企业所得税收入确认条件及在具体工作中的运用
15、视同销售业务的财务处理与税务处理的区别及筹划
16、政府补助收入的税收处理
17、最新股权投资所得与损失的税务处理方法及筹划方法
18、企业注销应密切注意的六大问题
19、税前扣除凭证的最新规定
20、最新工资扣除的要求与筹划
21、捐赠的扣除方法及标准
22、差旅费的扣除方法及筹划
23、广告费、业务宣传费的标准及税收筹划方法
24、会议费、业务招待费、董事会费的标准及税收筹划方法
25、最新的财产损失的内容、办理程序及技巧筹划
26、赔偿款、补偿款、违约金的税务处理方式及列支凭证
27、佣金、手续费税前列支最新规定及技巧
28、开办费的列支方法及企业筹建期间的业务招待费的税务处理方法
29、如何界定公司固定资产标准
30、固定资产折旧及加速折旧的最新规定
31、资产修理费的税务处理方法
32、最新关联企业借款利息支出的税前扣除办法及技巧提示
33、最新企业技术开发费用加计扣除的范围及规定
34、已购置固定资产折旧年限调整的最新规定
35、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等业务的税务处理方法及筹划
36、评估增值与股权转让的税收处理规定
37、逾期三年的应付未付款税务处理方法
38、公司车贴的个人所得税管理方法
39、高级管理员工个人所得税筹划方法
40、工资、奖金发放方式及费用化、福利化的筹划
41、企业三包费用的税务处理技巧
42、房产税、土地使用税旧规新政及处理技巧
43、跨年度支付或预提的各项费用(以前年度的成本费用)

【报名咨询】

    联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人:李先生   陈小姐

    传真号码:010-58850935

    电子邮件:71peixun@163.com

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 学员信息(三人以上报名请下载培训报名表):
 姓 名  职 务  电 话  手 机  E-mail
         
         
         
 备 注——
 1、收到贵公司报名信息后,我们将第一时间和贵公司参会联系人进行确认。
 2、开课前两周,我们将为贵公司发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等相关事项告知与您。
 3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
 4、联系咨询电话:010-62278113  13718601312;传真:010-58850935;邮件:71peixun@163.com。
   
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