【培训安排】2023年6月17-18日(周末两天) 杭州(线上同步直播)
【培训费用】
·线下面授:3980元/人(含:培训费、课件资料费、自助中餐、现场咨询、茶点水果等)
·线上直播:1980 元/人(7日内回放)
【培训对象】
·各企事业单位总经理、财务总监、财务经理、主管、会计等财税相关人员
·各省市税务局、会计所、税务所、律师所、财税咨询公司相关财税工作人员
【培训讲师】赵骏昆老师
【培训大纲】
一、股权架构搭建的节税设计及涉税案例
(一)组织形式:一人有限公司好,还是两个股东有限公司好?
(二)持股方式:个人持股好,还是法人持股好?
(三)股权代持
1.老婆、老爸还是老友,哪个做股权代持人?
2.股权代持,如何才能还原?
3.股权代持还原,如何才能节税?
(四)组织形式:有限合伙
1、实操案例:财税人员运用有限合伙做股权架构的误区
2、有限公司和有限合伙的区别详解
3、合伙企业的三种组织形式
4、有限公司的税收实体和合伙企业的税收虚体
5、合伙企业与先分后税
6、合伙企业与穿透税制
7、合伙企业、连通器与经济性重复征税
8、有限合伙的前生今世
9、有限合伙GP选择个人还是法人担任?
①实操案例:魏总和陈总搭建有限合伙控股项目公司
②实操案例2:董事长股权激励总经理搭建的股权顶层架构
10、有限合伙套有限合伙的税务问题
(五)如何搭建资本市场青睐的股权架构?
(六)如何运用创投企业或基金搭建股权架构税务筹划?
1、创投企业和创投基金的单一核算和整体核算
2、创投和合伙模式结合的税务问题
3、“基金+有限”双层投资主体模式的所得税处理问题
4、“合伙+SPV有限+有限”的股权转让和股息分红税收问题
5、“有限+合伙+有限”模式的股权转让和股息所得个税问题
6、“自然人+创投+合伙+有限”模式的股权转让和股息所得个税问题
7、“自然人+合伙+创投+有限”模式的股权转让和股息所得个税问题
8、“自然人+创投+创投+有限”模式的股权转让和股息所得个税问题
(七)注册资本认缴和非货币性资产投资
(八)如何运用家族信托搭建股权架构税务筹划?
(九)股息红利差别化政策
(十)红筹架构
(十一)人民币基金如何投资VIE架构企业?
(十二)SPAC架构
二、股权架构的股东进入和退出涉税筹划
(一)新股东加入公司的两种方法
(二)如何灵活运用股权转让和增资扩股进行税务筹划?
(三)如何运用股权收购特殊性税务处理进行税务筹划?
1、股权收购的一般性税务处理和特殊性税务处理
2、股权支付的三种形式和重组后对应的股权架构
3、混合支付的税务处理
(四)常见的承债式股权收购税务筹划
(五)股权转让、股权收购和股权划转
1、股权划转的“两类架构,四种方式”
2、母公司划转给子公司的会计处理
3、母划转给子,适用或不适用特殊性税务处理的案例
4、子划转给母的会计处理及要点
5、子划转给子的本质
6、子划转给子的适用或不适用特殊性税务处理案例
(六)老股东退出公司的三种方法
(七)公司减资、解散清算的税务问题
三、股权激励节税架构设计及涉税案例
(一)如何搭建有限合伙持股平台?
(二)有限合伙持股平台的具体运用场景
(三)案例:多层合伙的具体运用
(四)“双层合伙“模式下的股权转让和股息所得个税问题
(五)多层嵌套的合伙企业,其个人合伙人的纳税地点问题
(六)财税〔2016〕101号文件的适用与备案
(七)上市公司拆除有限合伙持股平台的税务问题
(八)第一类限制性股票和第二类限制性股票
(九)集团间股权激励税务问题
(十)股票期权和限制性股票
(十一)叠加型股权激励涉税问题
(十二)连锁企业股权激励架构及涉税处理
(十三)制造型企业股权激励架构及涉税处理
(十四)经销商企业股权激励架构及涉税处理
(十五)服务型企业股权激励架构及涉税处理
四、组织形式变更
(一)公司变合伙的税务问题
(二)有限公司变股份公司的税务问题:股改和转
(三)案例:公司并购重组税务问题处理
【报名咨询】
联系电话:010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
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