培训安排:2020年11月19-20日上海 12月7-8日北京 12月14-15日深圳
培训费用:5900元/人(含培训费、资料费、会务服务费)
培训对象:总经理、财务总监等高级管理人员 反舞弊、内控内审部门经理等管理人员 财务与其他职能部门的管理人员
培训背景:
调查过程中获取了一堆数字,但是无法辨别数据中的疑点到底在哪里?
在审计调查中有力气没有地方使,不知道该如何建立数据之间的联系?
电子摄像,微信聊天记录,IP地址,这些信息可以当作证据吗?是否会触犯法律?
明明知道被谈话者有问题,却不知道该怎么引导他承认?
被谈话者盛气凌人、咄咄逼人,如何营造氛围,直击其内心弱点,获得主导权?
审讯中的谎言,该如何辨别,如何应对?何时揭穿?
审讯过程中该如何确保录音等证据不突破法律防线?
为了应对审计调查中的疑难问题,使审计人员掌握审计调查中的方法和技巧,真正提高审计人员的工作效率,《审计调查中的数据疑点与审讯技巧》课程,通过大量的案例分析、互动研讨与实战演练,提供大量数据分析与疑点辨别的方法,引导学员发现审计调查中的数据疑点,探究审计调查中的语言艺术与审讯技巧,明确审计调查方向,提高在审讯过程中的方法技巧与调查效率。
培训收益:
·探寻调查中数据分析的诸多维度
·搭建调查人员数据疑点发现能力
·合理使用数据调查中的电子法证
·科学设计谈话问话中的提问方式
·创造性地防止串通以及识别谎言
·提高审讯人员的效率和工作成果
培训大纲:
第一模块:审计调查中不可或缺的数据分析维度
第二模块:搭建审计调查人员数据疑点发现能力
第三模块:审计调查中的电子数据法证
第四模块:固定与确认数据疑点最佳实践
第五模块:审计调查中的谈话问话科学与艺术
第六模块:审计调查中的谈话问话语言学与心理学
第七模块:审计调查中的审讯技巧与艺术
第八模块:审计调查中的审讯行政与法律问题
【相关课程】内部审计与反舞弊实务培训(深圳-上海)
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