培训时间:2013年6月25日-26日(杭州) 7月18日-19日(上海) 培训费用:3600元(含培训费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等) 培训对象:总经理等企业中高层管理人员、财务总监、、财务经理、会计经理、税务经理等专业人士。三、培训方式: 培训方式:重点采用“规定与操作相结合”、“变化与影响同步分析”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。
培训背景: 2013年国家税务总局稽查局税收专项检查通知和检查方案,(税总发[2013]8号)《国家税务总局关于开展2013年税收专项检查工作的通知》已下发,每年所得税汇算清缴前后,企业在税务稽查、检查、纳税评估出现大量的涉税热点敏感问题,财政收入增幅逐步下降、严征管严稽查的形势下;如何处理涉税疑难问题,避免不必要的税企纠纷,确保税企沟通顺畅;掌握现阶段涉税疑难问题处理 对策,合理管控企业的税务风险,对很多企业来说非常必要!!! 通过典型稽查案例,让财务专业人士了解税案的形成原因、背景、经过及相关的解决方案;使财务人员明确在进行税务安排的过程中应充分考虑和予于关注的商业目的、商业规则、行业特点与常规、使纳税人在实务工作中能实施科学、有效的税务风险控制。课程讲授以案例贯穿始终,所引用的案例均来源于专家检查企业过程中的事例。 了解和熟知稽查的流程,稽查思路,评估税务风险的方法,当税务检查或稽查来临时,能巧妙化解于政策之中,而不是对抗或逃避。
培训大纲: (一)政策把握方面的风险—用活政策 (1)政策的时效案例 (2)政策的法律效率实效案例 (二)应对税务稽查的技巧---用活程序 (1)进入企业防范 (2)检查企业防范 (3)检查结束防范 (三)稽查中企业所得税经典稽查案例分享 (1)不同纳税方式企业所得税案例分析 (2)利息收入、租金收入案例分析 (3)不征税收入案例分析 (4)免税收入案例分析 (5)企业融资业务案例分析 (6)企业撤资业务案例分析 (7)企业清算业务案例分析 (8)股权转让、股票转让业务案例分析 (9)企业重组业务案例分析 (10)资产处置案例分析 (四)企业常见36个税务稽查的案例点对点解析 1.个人所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点 各种形式的个人所得热点问题归集及沟通注意事项 自然人股权、债权相关的热点问题及沟通注意事项 资本公积转增股本及未分配利润的个人所得税要点 2.企业所得税税务检查的热点问题解析及沟通难点 收入类项目的热点问题及判断处理 费用类项目的热点问题及判断处理 资产类项目的热点问题及判断处理 亏损弥补的热点问题及判断处理 税收征管方法的热点问题及判断处理 3.流转税纳税中的主要问题及沟通难点 项税相关的热点问题及判断处理 销项税相关的热点问题及判断处理 增值税相关热点问题及判断处理 (五)流转税涉税风险防范 (1)出售使用过固定资产增值税案例分析 (2)购进固定资产进项税额抵扣案例分析 (3)非正常损失界定案例分析 (4)企业重组流转税处理案例分析 (六)了解纳税评估方法,知己知彼化解税收风险 (1)纳税评估与税务稽查的关系、评估重点的确认 (2)纳税评估的分析方法及数据模型 (3)纳税风险评估指标及运用 (4)纳税风险评估指标的配比分析 (5)各税种纳税评估要点、常见风险及应对策略
授课专家:马老师 国家税务总局扬州税务学院教授。曾就职于国税局稽查局,因专业技能出色,抽调到税务学院任教。马老师在国家税务总局安排的各行业重点税源企业检查中多次担任区域检查组组长,曾多次为本省各地市税务稽查局做查前培训及稽查中督导,具有丰富的税务稽查实战经验。马老师曾多次作为外聘专家为银行、信用社、保险公司的财税人员进行授课,并利用多年积累实战经验帮助企业合理规避税收风险。主要讲授企业所得税政策与管理分析、企业各税种纳税筹划、流转税政策管理与分析、企业财务报告与纳税申报表解读等课程讲座,普遍受到学员好评。参加中国石油、石化等行业的专项检查工作以及大小非解禁的业务检查。 |