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2015年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班 |
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(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排!) |
各相关单位: 为了帮助企业内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化更好的落地和优化,北京国家会计学院自2012年开始推出了“企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班”,到目前为止,该课程体系我们已经成功举办22期。这证明该课程已经充分得到社会的认可。 2015年,我们在以往成功举办的经验基础上,先后通过集中备课、调整大纲、深入研讨等工作提升继续我们的教学水平和师资水平。2015年,我们将培训的重点锁定在内部控制评价,内部控制如何有效落地实施,内部控制如何与认证体系有机整合,站在集团公司视角如何加强分子公司之间的内部控制。我们的教学依然会注重案例教学为手段,训练实务操作为目的,价值增值为核心理念,理论与实务相结合。现将本专题培训方案予以印发。欢迎各相关单位组织人员参加培训学习。 一、培训对象 1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员: ●董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者; ●上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员; ●企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人; ●负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师; 2、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。 二、课程内容 (一)为什么要建设企业内部控制:内部控制基本概念辨析 1、公司治理视角 2、集团公司管控视角 3、企业生命周期视角 4、流程管理视角 5、价值链管理视角 6、风险管理视角 (二)企业内部控制建设组织设置与具体内容:合规型内部控制建设 1、内部控制体系建设的标志性成果有哪些 2、内部控制体系建设的五步工作法:建、推、评、审、改 3、内部控制建设组织设置 4、单位层面内部控制建设重点 5、具体业务流程层面内部控制建设重点 6、内控建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例 (三)集团公司对于分子公司内部控制的构建:战略导向型 1、集团公司及跨国并购中内部控制存在的突出问题 2、集团公司内部控制的主要模式:集权与分权 3、集团公司内部控制构建的思路及起点 4、集团公司内部控制构建实务一:财务共享服务中心建设中体现的内部控制操作实务 5、集团公司内部控制构建实务二:资金集中管理模式中体现的内部控制操作实务 6、海外跨国并购企业的风险识别与控制要点 (四)内部控制体系评价总体程序与准备阶段内容 1、内部控制评价总体程序 2、内部控制评价范围选择 3、内部控制评价组织机构设置及分工 4、内部控制评价政策文件规划及制定 5、内部控制评价工具模板设计及使用 (五)内部控制体系评价现场实施 1、内部控制评价非现场分析 2、内部控制评价现场测试 3、内部控制缺陷认定及审批 4、内部控制评价报告及披露 5、内部控制缺陷整改及跟踪 6、内部控制评价结果应用 (六)内部审计在内部控制中的角色定位 1、内部审计与内部控制之间的关系 2、内部审计在内部控制建设阶段的角色和工作职责 3、内部控制在内部控制评价中的角色和工作职责 (七)内部控制体系落地实施,并与其他管理体系整合 三、师资团队 1、北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家 2、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家 3、多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家 4、中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人 5、上市公司监管机构内部控制专家 6、从事内部控制与风险管理建设与评价实务的咨询公司、四大会计师事务所专家 四、培训安排 1、培训时间:2015年4月27日-30日(26日报到) 2、培训地点:北京国家会计学院(北京市顺义区天竺开发区丽苑街9号) 五、收费标准 1、培训费:4000元/人; 2、食宿费:305元/人/天(单人标准间、含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用); 六、关于发票 培训费、食宿费和其他费用均只能开具“培训费”发票。 七、结业证书 完成全部课程学习,经考核合格,获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。 |
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