【研修时间】2014年4月16-20日(五天) 【研修地点】浙江省委党校 (杭州市文一路80号)(精品小班60人内班) 【研修费用】4800元/人(包含资料、学习用品含书包、中餐、培训、讲义费等) 【课程背景】 在企业重视公司治理、重视内部控制建设的环境下,内部审计参与公司治理、参与风险管理、参与内部控制的职责需求,尤其是帮助企业增加价值的目标需求,使得管理者对于内部审计人员素质提高的要求愈加强烈。经营管理者期望内部审计人员摆脱过去的“警察”形象,应提供更多有价值的建设性建议,成为企业的“保健医生”。 为此,推出《内部审计实战提升高级研修班》,我们将从行业背景、组织职能定位、基本概念与方法、执业技能提升等方面帮助企业内部审计人员在执业技能与实战、实务领域得到提升,并将之应用到企业,在风险与问题发生之前,堵塞漏洞所在,完善企业流程,避免损失,帮助企业增加价值。学会如何从行为上进行提升,成为领导信任,员工敬重,各部门感激的优秀内部审计人员和职业组织。 【课程收益】 ●更新审计专业知识建立一支高素质的审计团队 ●建立科学先进的审计制度流程、识别审计活动中的主要风险 ●学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并提高效益 ●分析和讲解内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法 【研修对象】 审计部门经理、主管、内部稽核负责人审计部门经理、主管、内部稽核负责人; 拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人及其成员 ; 上市公司审计委员会、监事会负责人及其成员 ; 行政事业单位内部审计部门负责人、会计师事务所相关负责人员; 大中型企业董事长、总经理、财务副总、财务总监及财务相关人员; 【培训内容】
内部审计 如何快速地建立一支有效的内审团队 内部审计在风险管理、控制和治理中的作用及内部审计的增值作用 内部审计与外部审计共同涉及几大专业问题 内部审计的技术方法与实战操作步骤及技巧 内部审计项目实施及审计案例分析
内部控制与风险管控 企业内部控制流程梳理、评价 业务循环中的内部控制 集团化风险与内控体系建设 风险管理流程设计及重点问题解析
【授课专家】 王光远:福建省审计厅副厅长 教授、博士生导师、中国内部审计协会副会长 中国内部审计准则起草者 陈丹萍:国际审计学院副院长,国际内部审计协会学术委员会委员,中国内审协会考试委员会委员,ACCA培训中心主任。 王宝庆:浙江工商大学 教授、中国注册会计师、审计系主任 主要研究方向:内部审计、内部控制 吴剑勋:财务管理培训师,中国注册会计师(CPA)、注册税务师(CPT)、国际注册内部审计师。普华永道会计师事务所合伙人兼审计部主任。 陈新寰:内控审计专家、高级审计师、国际注册管理咨询师中国神华集团内部控制审计部主任、北京国家会计学院、南京审计学院座客教授、硕士研究生导师 孙 犁: 实战派资深高级财务问题咨询师。曾任海尔集团高级讲师、高级财务部长、财务经理、财务总监、具有丰富企业内控实战经验, |