【课程目标】
税收征收管理法是规范税务机关和纳税人之间行为关系的基本法律,在实践中,错误理解和运用征管法的案例经常发生。纳税人不知法犯法,自己的合法权益受到侵害,受到不合理不合法的法律处罚等情况时有发生,如何正确理解和运用征管法,维护纳税人的合法权益?本培训通过大量的案例分析,让学员全面、深入理解征管法,为企业的发展保驾护航。
【适合对象】财务总监/经理、会计主任、财务人员、办税人员
【授课形式】分组授课、互动交流、案例分析、专业建议
【授课时间】半天(3.5小时)
【学员人数】30人以内
【课程内容】
1、税务登记环节的违法认定与法律责任
a) 税务登记的常见问题
b) 如何认定税务登记违法
c) 如何界定税务登记违法的法律责任
2、企业会计核算的违法认定与法律责任
a) 会计核算的常见问题
b) 如何认定会计核算行为违法
c) 会计与税务差异对认定违法的影响
3、企业纳税过程的违法认定与法律责任
a) 纳税申报中的常见问题
b) 纳税过程中的常见问题
c) 如何认定纳税过程的违法行为
4、税务检查过程的法律约束
a) 税务机关的检查权利
b) 纳税人在税务检查中的权利
c) 面对违规税务检查的处理
5、偷税认定条件与法律责任
a) 不缴税、少缴税、偷税的比较分析
b) 认定偷税的要件
c) 偷税认定中的常见错误
d) 偷税法律责任的界定
6、税收保全和强制执行中常见问题分析
a) 常见的违规操作
b) 如何应对违规操作
7、征管法理解中的著名错误分析 |