【培训讲师】汤婧平
【课程主题】
众所周知,通过税务筹划,可以令企业在合法合理的前提下减轻税收负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业的效益。但我们国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧是摆在企业管理者面前的一道难题。
尤其是在营改增的主流税收变革体现中,更是如此。
【课程大纲】
模块一、税务筹划的相关知识 税务筹划的动力机制 降低税收成本 实现涉税零风险 获取资金时间价值 税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性 税务筹划的主要内容 合理避税 合法节税 税负转嫁 税务筹划的基础 相关法律、法规 相关会计准则、制度 风险控制与防范
模块二、税务筹划的平台及技术手段 价格平台:转让定价的运用 优惠平台:税收优惠的运用 漏洞平台:政策遗漏的运用 空白平台:政策未规定的运用 弹性平台:税法幅度的运用 规避平台:临界点的运用
模块三、税务筹划的策略技巧及案例分析 流转税的税务筹划及案例分析 营改增的筹划物流行业的税费影响 营改增物流行业的纳税筹划案例 企业所得税的税收筹划与案例分析 企业设立:公司类型、设立地点的选择等 投资和融资:资金拆借、占用、租赁等 股权投资:持有收益、转让收益等 税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等 企业重组:一般重组和特殊重组等 个人所得税的税收筹划与案例分析 工资薪金:工资与劳务的转化等 劳务报酬:分次、分项等 奖金的发放:分月、集中发放等 股息红利:股东拿工资还是股息等 财产、行为税的税收筹划与案例分析 印花税:合同金额、人数等 |