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非财务人员必备的税务知识

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62258232咨询最新时间、地点等培训安排!)

 ·让非财务人员了解税收,认识税法
 ·正确认识日常工作与税务的交集,合理控制业务活动涉税风险
 ·控制涉税风险

培训安排:2018年11月19-20日(深圳)

培训费用:4900元

培训背景:
什么是税收?虽然自己并非财税领域的专业人员,但工作中还是经常会和税打交道。因此,也免不了会遇到下面这些问题:
 企业的税务问题是怎么产生?非财税人员为什么要了解税务问题?税务问题果真那么可怕、深不可测吗?
 财务部门总是说有这个税、那个税,到底要交哪些税,税是怎么算的啊?
 这个发票不能接受,那个钱不能支付,到底什么是发票?发票有什么用?发票的类型有哪些?税务局有些什么具体规定?
 作为非财税人员,我们在和公司的财税人员沟通涉税问题是总觉得有困难?财税人员以涉税为由提出了各种各样的要求。这些要求是合理的吗?
 采购、生产、销售、投资、人事、行政等部门好像和税收没直接关系,但是总碰到税务上的问题,税务局真的管的那么宽吗?
 总是觉得公司帮我交的个人所得税多?哪些收入应该交个人所得税?哪些可以免税?
 听说最近税收政策变化很多,到底有哪些变化?对企业有多大的影响?
 税收违法的后果是什么?什么是偷税漏税?
大家都说中国的税法复杂、变化快、不确定性高。作为非财税部门的人员,我们如何才能更多地了解税收政策?如果避免工作中出现税务问题?类似的困惑和问题一定还有不少,它们都和企业的税务息息相关。《非财务人员必备的税务知识》以丰富多样的案例为基础,揭示这些困惑和问题的实质,并提出切实可行的解决之道。

课程收益:
 ·理解为什么非财务人员要关心企业的税务问题
 ·了解税收是什么以及企业的税收问题是怎么产生的
 ·了解发票的重要性及管理方法
 ·识别企业日常经营活动中常见的涉税问题
 ·了解税务筹划的基本概念和技巧及如何应用到日常工作中

培训对象:
 ·总经理、副总经理、董事会、监事会成员
 ·采购、生产、销售、物流等非财税部门经理、主管
 ·非财税岗位的其他人员

学员反馈:
本次培训系统全面,对于非财务、税务人员来讲,深浅适中,实用性强,老师经验丰富,重点讲解和非重点讲解分布合理,总体此次培训很好,很有收获。
——上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司王先生
内容丰富全面,讲解通俗易懂,非常适合非财务人员的税务知识的掌握和理解,收获许多,效果很好。
——四川远大蜀阳药业 张先生
这次培训使我从更深更广的角度看待税务,而脱离了实际的有局限的业务范围,眼界更宽,也更能体会税务同事的业务难处。
——维斯塔斯风力技术(中国)有限公司钱先生

课程内容:
第一模块:纳税人的税负有多重?
 中国到底有哪些税?
- 按财政管理体制分为:中央税、地方税、中央地方共享税
 思考与讨论:在各类共享税中,中央和地方分别占据多少税金
- 按税收种类分为
 流转税:增值税、消费税、营业税、关税
 所得税:企业所得税、个人所得税
 资源税:资源税、城镇土地使用税
 财产和行为税:房产税、车船税、印花税、契税
 出于特定目的而征收的税:车辆购置税、城市建设维护税、土地增值税、耕地占有税、烟叶税
 思考与讨论:纳税人都要负哪些法律责任?

第二模块:企业经营活动中会涉及到哪些税种
 增值税——针对在国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位及个人
- 思考与讨论:“营改增”对企业有什么影响?
- 怎样计算增值税的应纳税额?
- 解读销项税额抵扣进项税额
- 详细解读企业采购活动、生产制造活动、销售活动和其他活动的增值税问题
- 增值税会影响企业利润吗?
- 案例分析:某企业为增值税一般纳税义务人,分析该企业若干业务的增值税应纳税额。
 企业所得税
- 正确理解企业所得税的纳税人
- 哪些收入需要交纳企业所得税
- 企业所得税应纳税额应如何计算
- 详细解读企业采购活动、生产制造活动、销售活动及其他活动对企业所得税的影响
- 企业所得税有哪些优惠政策,应如何享受这些优惠?
 个人所得税
- 全面认识个人所得税,个人所得税应如何计算
- 哪些收入需要缴纳个人所得税
- 什么是“月饼税”?员工福利如何缴税?
- 外籍人员会涉及到中国个人所得税处理问题吗?
- 详细解读企业采购活动、销售活动、股票期权激励及其他活动涉及到的个人所得税问题
- 思考与讨论:社保“四金”应如何计算缴纳税额?
- 个人取得全年一次性奖金、一次性补偿改如何计算缴纳税额
 财产和行为税
- 全面认识财产行为税,哪些财产和行为要缴税
- 印花税是什么?企业的哪些活动涉及印花税,分别适用什么税率?
- 哪些产权需要缴纳房产税,怎么缴纳?

第三模块:企业发票管理与风险控制
 什么是发票?发票有哪些种?
 增值税专用发票与普通发票有什么区别?
 企业的哪些经营活动应该取得发票?是不是有了发票就可以报销?
- 思考与讨论:
 取得增值税发票有什么特殊要求?
 哪些进项税可以抵扣?哪些不可以抵扣?
 企业怎样取得发票?什么时候要开具发票?
- 思考与讨论:
 如何确定应该开具专用发票,还是普通发票?
 如何确定发票上的税率?
 什么是假发票、虚开发票
 发票遗失该如何处理?
 发票违法的法律责任
- 未按照规定开具取得发票应负什么法律责任?
- 利用发票偷税漏税应负什么法律责任?
- 虚开增值税放票的严重后果有哪些?

第四模块:税务筹划的技巧如何运用到日常工作当中
 全面认知税务筹划
 为什么说税务筹划是一门艺术?
 偷税与避税的区别
 税务筹划的技巧和手段有哪些
- 案例分析:结合案例认知税务筹划中的价格平台、优惠平台、空白平台、弹性平台和规避平台
 税务筹划需要哪些人员和部门参与
 税收违法的法律责任?谁要承担税收违法的责任

第五模块:如何和税务机关打交道?
 全面认识税务机关
- 税务局内部的组织架构是怎样的
- 为什么要分国税和地税
- 什么是税务自查和稽查
 税务局如何选择稽查目标
 如何应对税务的日常检查和专项检查
 如何控制企业的涉税风险

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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