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外籍人士、企业高管个人所得税政策及风险防范

(本课程滚动开课,如遇开课时间或者地点不合适,请拨打010-62278113咨询最新时间、地点等培训安排!)

培训安排:2016-12-09【上海】 2016-12-15【北京】 2016-12-22【深圳】
学习费用:3500 元/位
培训对象:对此课程感兴趣的学员
课程信息: 
2014年,中国会计准则、包括税法又有了海量的更新!您真的都很清楚哪些实操已经得调整了吗?!我们此次盛邀中国处理外籍人士、中国籍企业高管、企业外派人士的个人所得税问题的案情最多的专家,分享最准确实操。讲师亦曾任税务领导外籍人士个人所得税受税收协定、个人职位、居住时间、任职时间等多因素影响,纳税义务的判断、纳税金额的计算都比国内员工复杂,有关的法律法规也不容易理解,很容易出现纳税义务判断错误、纳税金额计算错误等情形。一旦违反中国法律政策或外籍人士所属国税收政策,或不熟悉两国间税收协定,可能会给外籍高管带来不可估量的损失。企业高管(含中国籍),往往待遇很高,各种名目的收入也比较多,所以如何在守法的基础上合理进行一些提前的筹划,也是一个专业课题。本讲座通过大量的实例,以通俗易懂的方式让学员迅速理解和领会外籍人员、企业高管(含中国籍)个人所得税的正确分析和计算方法,充分用好政府给予企业的税收优惠政策,在为外国籍员工进行薪酬设计时能更合理,并能为外籍人士提供适当的税务筹划建议。
[谁必须参加]
人力资源部同事——HRD招聘外籍高管的时候不懂中国外籍个税政策,怎么敢谈薪资?!有时候全球总部、亚太区总部问中国区HRD:美国派过去一个高管会有什么税收麻烦和风险?中国区HRD当场坑坑巴巴,答不出来,是多么尴尬的一件事情!HR招聘模块有时候要雇佣外籍人士,不懂外籍个税,不是睁着眼说瞎话吗,稍有不慎导致外籍高管在母国的税收申报出问题,当初导致错误的HR同事第一个遭殃。薪酬模块的HR同事也必须来、人才保留的HR同事也有必要学习、HRBP亦如此。
财税部门同事——因为这是你必须懂的。公司花薪水雇用你的价值在哪里?就在于你懂专业,高层老板问你的时候,你可以直接自信地告诉老板最准确的实操。老板当场对你竖起大拇指,Good!

培训大纲:
模块一:最新个人所得税最新政策及改革趋势综论
1)年度至今颁布的个人所得税最新政策及影响
2)个人所得税改革趋势和挑战
3)个人所得税税务稽查的现状、重点和趋势
4)个人所得税年度申报应注意的问题
5)外籍员工薪酬免税项目有哪些?
6)外籍员工薪酬所得税如何核算?
7)如何处理税收筹划与企业管理方式的冲突与统一?

模块二:外籍人士个人所得税热点问题和国际人才调动政策的优化
1)中国税收居民个人的认定和外籍人士五年规则
2)外籍人士费用报销和免税补贴的税务问题
3)外籍人士个人所得税稽查的重点和应对措施
4)境内外双重任职问题及如何合理安排境内外的不同职位以取得整体节税效果
5)如何划分来源于中国和境外的所得以取得整体节税效果
6)如何起草有税务效率的外籍员工雇佣合同和派遣合同
7)在华工作外籍人士的劳动法和社保政策变更及如何优化安排国际人才调动政策

1、外籍人士纳税义务的判断方法
1)人员身份
2)居住时间
3)工作时间
4)境外兼职
5)境内多处任职

2、税收协定对纳税义务判断的影响
1)税收协定的一般规定
2)税收协定与国内规定的协调

3、外籍个人常见薪酬福利项目个税政策分析
1)工资薪金
2)各种奖金
3)包税分析
4)税收平衡计划分析
5)股票期权
6)董事会费
7)股息红利
8)离职补偿

4、外籍人员个人所得税减免税优惠
1)住房补贴
2)出差补贴
3)通讯津贴
4)安家费
5)子女教育经费
6)其他免税福利

5、临时来华人员个人所得税的特殊问题

6、独立个人劳务的个税处理

7、最新个税政策介绍与分析

8、针对外籍个人的最新征管措施分析

9、外籍个人自行申报政策分析

10、外籍个人的个人所得税筹划
1)外籍个人纳税义务的认定
2)外籍个人住所转变的税收筹划
3)外籍个人出境时间的税收筹划
4)外籍个人工资支付地的税收筹划
5)外籍个人工资来源地转变的税收筹划
6)充分利用免税补贴
7)合理安排工资奖金发放方案
8)合理处理奖金与红利的关系
9)外籍个人社会保险会的税收筹划

模块三:公司高管人员(含外籍、中国籍)的税务问题和筹划机会
7)创始人和高管人员通常面临的个人所得税主要问题
8)如何优化创始人和高管人员的多重任职安排和薪酬体系
9)如何优化创始人在所投资企业的股权结构以降低其个税负担
10)如何安排境内外所得以取得整体节税效果

企业高管(含外籍、中国籍)的工资个税筹划与案例讲解
1)纳税人的筹划
2)税种的筹划
3)选择计税方法的筹划
4)征税项目的筹划
5)减少计税依据的筹划
6)降低适用税率的筹划

企业高管(含外籍、中国籍)的奖金个税筹划与案例讲解
1)工资薪金福利化、减少名义工资的筹划
2)工资均衡发放的筹划
3)年终一次性奖金发放的筹划
4)奖金发放时间的筹划
5)包干奖金发放的筹划
6)工资薪酬制度的筹划
7)多处取得工资的筹划

企业高管(含外籍、中国籍)的劳务报酬个税筹划与案例讲解
1)劳务报酬计税的基本规定
2)降低名义劳务报酬收入的筹划
3)劳务报酬项目的筹划
4)合理安排劳务报酬次数的筹划
5)董事费的税收筹划

讲师介绍:杜秋娟老师
国内为数不多精通各类纳税疑难的实务专家,擅长企业各类涉税难题处理、个税、税务筹划及税务稽查应对。
现任职于上海税务干部学校,兼任北京财税研究院研究员,国家税务总局扬州税务学院兼职师资,中国注册税务师,高级经济师。

主讲课程:
《企业营改增实务与节税方略》、《物流行业营改增纳税规划与风险控制》、《通信业营改增纳税筹划》、《金融业营改增前瞻》、
《外籍人士、企业高管个人所得税政策及风险防范》、《建筑业营改增前期准备与纳税筹划》、《个人所得税政策及风险防范》、《税务稽查风险与防范》等。

【报名咨询】

联系电话:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

联 系 人:李先生  陈小姐

电子邮件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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2、开课前两周,我们将为您发送《培训确认函》,将培训地点交通路线及酒店预订、培训报到指引等事项告知与您。
3、本课程也可以安排培训讲师到贵公司进行企业内训,欢迎来电咨询及预订讲师排期。
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