【培训安排】10月15-16日 广州 【培训费用】3000元(含税、教材费、培训费、点心费;中餐费自理,差旅费自理) 【授课对象】各企业中高层管理者、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、财务人员等 【讲师介绍】曾建斌 中山大学MBA、EMBA、总裁班客座教授、税务筹划实操专家。注册会计师、注册税务师、注册评估师、工商管理硕士。多年企业财务管理经验、十多年会计师事务所经验、曾在香港某知名会计师事物所研究税务筹划,澳大利亚梅铎大学工商管理硕士。某国际会计事务所研究会计审计和税务筹划。主要从事咨询和培训业务。具有扎实的专业理论功底和丰富的实践经验。 曾建斌曾先生培训过的单位包括广州市城建集团、统一企业、广州法国企业工商会、广东金蝶科技珠海西门子、理想生命科技、广州德尔福派克、南方航空等。 提供过管理咨询的著名外资企业包括广州博世、广州统一企业、广州利高曼、广州百事可乐、松下电工、三菱商事、DHL、广东迅联、AC尼尔森、TUV技术监督等。 【课程大纲】 一、企业税务成本与税务风险分析 1、企业税务环境分析 2、企业税务管理误区 3、中国税制特点 4、分清营业税和增值税 5、案例分析:企业为什么税负高? 6、正确理解税务规定 7、案例:吃了也白吃 8、案例:境外发票都是白条 二、公司设立的税务筹划 1、利用海外公司的税收筹划 2、海外公司设立法律途径 3、资本投入方式的选择 三、企业日常运作的税务筹划 1、案例分析:企业资产出售案例 2、销售过程的税务筹划 3、销售过程的税务风险防范 4、案例:广州“美京”的悲剧 5、采购业务税务筹划 6、日常管理的税务筹划 7、财务管理的税务筹划 四、税务稽查的应对技巧 1、常见的错误观念 2、税务稽查的应对技巧 3、认清税务稽查权利 4、纳税人成功维权案例 5、税务自查的应对 6、2009年税务稽查风暴的结果 7、纳税评估与税务稽查的区别 8、纳税评估的应对技巧 9、如何解释增值税税负率 10、纳税评估的应对 11、企业亏损原因分析 五、企业薪酬福利制度的税务筹划 1、案例:抄底华尔街的个人所得税筹划 2、个人所得税政策的特征 3、节税的工资发放方式 4、员工车辆费用的税务处理 5、薪金福利制度的税务筹划 6、员工工资薪金个税筹划方案 7、股东个人的所得税筹划 |