时间地点:2011年6月23-24日(上海) 7月11-12日(上海) 8月8-9日(上海) 学员对象:企业的财务总监、财务经理和其他涉税人员等;税务师事务所、会计师事务所的注册税务师和注册会计师等。 培训费用:6800元/人(包括培训、培训教材、午餐、以及上下午茶点等)
课程背景: 2008年1月1日以后,企业所得税实现两税合并、增值税发生转型。不仅如此,税务机关也强化了风险应对系统的建设,重点加强增值税和企业所得税的管理。企业所得税和增值税本来就是最复杂的两个税种,其中的技术性很强。在这样的情况下,纳税人如何才能应对纳税评估和纳税检查,从而规避涉税风险?本课程提出一个明智的办法:定期对企业的涉税事项进行自查自纠。 增值税和企业所得税政策变化大、业务复杂,对于纳税人而言,如何进行自查自纠呢?本课程的主讲专家结合这些问题,对有关操作技术和疑难问题进行详细分析和解答。
培训收益: 1.了解增值税和企业所得税的会计核算方法; 2.了解主要税种的税务管理方法; 3.掌握增值税和企业所得税自查自纠的技术和方法; 4.提高培训者的实务操作能力。
培训对象: 企业的财务总监、财务经理和其他涉税人员等; 税务师事务所、会计师事务所的注册税务师和注册会计师等。 课程大纲: 模块一、企业设立的合理性测试和分析 一、企业设立的环境利用分析 二、企业设立的税收政策分析 三、项目税收优惠利用情况测试和分析 四、企业性质确认的税收弹性分析 五、企业设立环节具体涉税情况分析 1、增值税纳税人认定及审核方法和技巧 2、一般纳税人认定的审核方法和技巧 3、企业所得税纳税人的确定 4、企业所得税纳税人范围的确定 5、对外投资的财税策略分析 模块二、企业整体情况测试和分析 一、财务报表分析与测试 二、内部控制系统评估 模块三、采购业务的增值税分析和处理 一、增值税扣税凭证审核方法和技巧 二、进项税额会计处理的审核方法和技巧及 三、不准抵扣进项税额的规定 四、不准抵扣进项税额审核方法和技巧 五、进项税额转出审核方法和技巧案例分析 六、固定资产抵扣增值税的操作方法 七、增值税转型业务的会计处理 八、转型操作风险规避的操作技巧 模块四、销售业务的增值税分析和处理 一、销项税额审核方法和技巧 1 销售确认的会计与税法差异 2 增值税的征收范围 3 销售额的确认技巧 4 增值税销售额的审核方法和技巧 5 销售额确认应当注意的问题 二、视同销售审核方法和技巧 1 视同销售的规定及会计处理 2 视同销售审核方法和技巧 3 视同销售业务的审核方法和技巧思路分析 三、销售行为确认审核方法和技巧 1 销售行为的确认要点 2 销售行为确认的审核方法和技巧 四、商品销售价格审核方法和技巧 1 纳税人转移价格的主要方法 2 产品(商品)销售价格的审核方法和技巧 3 业务流程分析产品价格 4 销售毛利偏低的常见问题提示 五、特殊销售方式审核方法和技巧 1 平销行为与进场服务的确认要点 2 平销行为审核方法和技巧 3 包装物计税的确认要点 六、出口货物退(免)税审核方法和技巧 1 出口货物退(免)税审核方法和技巧要点 2 出口退税货物范围的审核方法和技巧 3 出口退税企业范围的审核方法和技巧 4 出口货物退(免)税依据的审核方法和技巧 5 出口退税率的审核方法和技巧 6 出口货物退税计算的审核方法和技巧 7 出口退税审核方法和技巧 模块五、税收优惠政策利用审核 一、增值税减免审核方法和技巧 1、增值税减免的会计核算 2、减免税权利选择分析 3、应对减免税审核方法和技巧操作要点 二、税收优惠运用审核方法和技巧 1、所得税优惠管理要求 2、税收项目审核方法和技巧 模块六、收入确定的审核方法和技巧 一、企业收入的划分及差异处理 1 不征税收入的确认 2 免税收入的具体分析 3 非税收入税法与会计差异的处理 二、企业应税收入确认及差异分析 1 企业应税收入的确认 2 收入确认会计与税法差异处理 3 隐瞒销售收入的稽查实例分析 三、主营业务收入审核方法和技巧 1 主营业务收入范围审核方法和技巧及 2 主营业务收入金额确认审核方法和技巧及 3 主营业务收入审核方法和技巧案例分析 四、其他业务收入审核方法和技巧 1 转让财产收入的审核方法和技巧 2 权益性投资收益的审核方法和技巧 3 权利让渡收益审核方法和技巧 4 其他收入审核方法和技巧 五、视同销售收入审核方法和技巧 1 视同销售收入的确认 2 视同销售的会计与税务处理 3 捐赠劳务的增值税与所得税差异 模块七、企业资产的审核方法和技巧 1.固定资产审核方法和技巧 2.生物资产审核方法和技巧 3.无形资产审核方法和技巧 4.长期待摊费用审核方法和技巧 5.存货认定和计价审核方法和技巧 模块八、企业资产的审核方法和技巧 一、企业成本费用审核方法和技巧 1 生产成本核算审核方法和技巧 2 生产费用审核方法和技巧及 3 生产费用审核方法和技巧思路 4 生产费用审核方法和技巧 二、企业期间费用审核方法和技巧 1 管理费用审核方法和技巧 2 财务费用审核方法和技巧 3 销售费用审核方法和技巧 4 不准予扣除审核方法和技巧 模块九、所得税汇缴及其他业务的审核方法 一、所得税计算及申报审核方法和技巧 1、应纳税所得额审核方法和技巧 2、所得税汇算清缴与申报审核方法和技巧 3、预提所得税缴纳情况审核方法和技巧 4、税额扣除审核方法和技巧 5、企业所得税申报审核方法和技巧 二、特殊业务审核方法和技巧 1、非货币性交易审核方法和技巧 2、债务重组审核方法和技巧 3、投资业务审核方法和技巧 4、企业重组审核方法和技巧 5、企业清算的税务处理
培训讲师:庄粉荣 注册税务师,高级会计师,“十大税收筹划专家”“中国税收筹划理论奠基人之一”,“中国税收筹划方案设计第一人”全国著名税收筹划专家,客座教授,上海坤睿企业管理咨询有限公司首席专家。著有26部,其中个人涉税专著20部:如:“税收筹划”“实用税收策划”“投资活动与税收筹划”“税收筹划实务”等。《中国税务报》2004年度注册税务师考试(唯一)辅导专家。在《税务研究》等刊物上发表论文及税收筹划案例200多篇。参与中央财经大学的税收筹划教材(教育部招标的首批税收筹划教材)和注册税务师考试教材的编写工作;《中国税务报》“有问必答”和“专家坐堂”专栏、《海峡财经导报》“名家筹划”专栏特约撰稿人。受聘于北京大学等多家重点高校进行MBA\MPAcc专题讲座等。注册税务师后续教育主讲老师。 |