【培训安排】2026年6月11-12日 成都市
【培训对象】
1.企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人 员、主管会计等涉税管理部门相关人员;
2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士
【收费标准】2380元/人(培训、咨询、录音、课件、税费等)
【课程背景】
2026年税务监管进入全数据穿透、全链条追溯、全环节监控的新阶 段,税务稽查回归主责主业,执法强度发生结构性变化。国家税务总局 2026年全国税务工作会议明确将虚开发票、骗取出口退税、骗享税费优 惠、空壳企业与开票经济列为四大稽查重点。
2026年一季度已集中通报多起骗取出口退税、虚列研发费用、拆分 收入骗享小微优惠、涉税中介操控空壳企业虚开等典型案件,呈现“查 行业、查链条、查主体、查责任人”的稽查特征。
当前企业普遍面临三大痛点: 一是对新政策边界把握不准,尤其在 增值税新政适用边界、研发费用加计扣除适用等领域易踩红线;二是对 大数据稽查指标不熟悉,难以提前识别 “私户收款、进销项不匹配、顶 格开票、频繁红冲”等预警信号;三是缺乏系统性应对机制,出现稽查 线索后处置流程不规范,导致风险扩大。为帮助企业快速适配2026年稽 查新生态,精准规避高风险,构建全流程合规体系,特开设本课程。
【课程收益】
【把握稽查重点】精准掌握税务稽查核心方向与行业重点 【融合新政变革】透彻把控新增值税法核心变化与风险点
【解析典型实案】解析稽查实案破解关键领域的特定风险 【融合指标应对】以高频风控指标引领税务稽查应对思路
【主讲专家】魏禾老师
——税务师,青年新锐实战派税务专家;
——财税自媒体博主:抖音+视频号粉丝100万+
——魏老师长期从事税务一线稽查执法工作,深谙税务稽查机关的稽查流 程与办案模式,荣立三等功两次,审理查补税款数亿元。
【课程大纲】
一、2026年税务监管与稽查重点实案解析与风控策略
1.拆分收入骗取优惠典型案例分析与应对策略
2.实体企业虚开专票最新案例解析及应对策略
3.双高人群治理一个人股权处置与合伙架构高频风险处理
4 .社保基数调整应对策略暨社保核心规则实战运用策略
5.开票经济专项整治暨个体户核心风控指标稽查重点解析
6.终端消费税务治理暨个人账号收款隐匿收入风险应对
二、增值税法新规落地稽查关键方向与应对思路
1. “非应税交易”新概念暨增值税进项税稽查重点解析
2. “视同销售”新规则下关联方资金管控稽查重点解析
3. “纳税时间”新方向下多税协同把控纳税时间新要求
4. “简易计税”新变化下前后业务衔接稽查合规关键点
5. “差额纳税”新突破下劳务派遣等税务稽查核心要素
6. “混合销售”新要素暨新旧规则稽查要点与应对思路
三、税务监管与稽查系统融合转化下核心风控指标破冰
1. “企业所得税收入少于增值税收入”指标解析与破冰策略
2. “未分配利润和其他应收款异常” 指标解析与破冰策略
3. “企业股权转让未及时申报风险” 指标解析与破冰策略
4. “正常纳税人无房产税源登记信息” 指标解析与破冰策略
5. “发票数据与印花税计税依据差异” 指标解析与破冰策略
6. “资本公积变化异常”指标解析与破冰策略
7. “虚列人工成本(多人在多处报个税)” 指标解析与破冰策略
8.“ 未足额取票列支成本费用”指标解析与破冰策略
9. “利息支出超标准未纳税调整”指标解析与破冰策略
10. “企业工资薪金税前扣除异常风险” 指标解析与破冰策略
11. “数电票_灵活用工虚开”指标解析与破冰策略
四、“程序合规+实体合法”税企沟通稽查实案解析与风险应对
1. “稽查来了自己把税交? 放肆!”一稽查偷税认定时点解析
(1)自查补税适用案件类型解析 (2)主动补税是否可认定不“偷”
(3)民间借贷利息合理性标准把握。
2. “房产税及滞纳金,1.1亿”—自行补税核心程序解析
(1)房产税核心风险要点排查与梳理
(2)税局辅导自行更正追征期的把握
3. “滞纳金之殇”—大明湖畔税案透视滞纳金规则与抗辩方向
4. “最新实案定善意”—虚开专票善意取得关键方向把握
5. “正和贸易异常凭证案”一异常凭证涉税管控关键方向把握
【报名咨询】
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